<< Назад | |
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.03.2019 № 143
306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14
тел. / факс (47135) 2-11-58
О внесении изменений в муниципальную
программу Поныровского района Курской
области «Развитие транспортной системы,
обеспечение перевозки пассажиров и
безопасности дорожного движения в
Поныровском районе Курской области»
утвержденную постановлением
Администрации Поныровского района
Курской области от 30.09.2014 № 535
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решениями Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 14.12.2017 № 158 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 26.12.2018 № 21), от 07.12.2018 № 12 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» Администрация Поныровского района Курской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30 сентября 2014 года № 535.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района, управляющего делами Э.Н. Шитикова.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Поныровского района В.С.Торубаров
Утверждены
постановлением Администрации
Поныровского района Курской области
от 20.03.2019 № 143
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся целей Программы, цифры «2020» заменить цифрами 20221»;
б) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы, изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного, местного бюджетов (в том числе дорожного фонда Поныровского района Курской области).
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 86666,658 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 33260,877 тыс. руб.;
2016 год –12211,913 тыс. руб.;
2017 год –11908,289 тыс. руб.;
2018 год –8075,023 тыс. руб.;
2019 год –7224,283 тыс. руб.;
2020 год –6773,503 тыс. руб.;
2021 год - 7212,770 тыс. руб.
Общий объем финансовых средств областного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах, составляет 38266,833 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2015 год –28497,708 тыс. рублей;
2016 год –4220,915 тыс. рублей;
2017 год –4720,879 тыс. рублей;
2018 год –0,000 тыс. рублей;
2019 год –827,331 тыс. рублей;
2020 год –0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах, составляет 41187,055 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2015 год –4763,169 тыс. рублей;
2016 год –7990,998 тыс. рублей;
2017 год –7187,410 тыс. рублей;
2018 год –8075,023 тыс. рублей;
2019 год –6396,952 тыс. рублей;
2020 год –6773,503 тыс. рублей;
2021 год - 7212,770 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено направить 83164,359 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить 3092,659 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 409,640 тыс. руб.
Предлагается ежегодное уточнение объемов финансирования муниципальной программы в установленном порядке».
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В разделе 1 Программы:
а) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в абзаце двадцать восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В разделе 2 Программы:
а) в подразделе 2.3 в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в подразделе 2.3 в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
4. Раздел 10 Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного, местного бюджетов.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 86666,658 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 33260,877 тыс. руб.;
2016 год –12211,913 тыс. руб.;
2017 год –11908,289 тыс. руб.;
2018 год –8075,023 тыс. руб.;
2019 год –7224,283 тыс. руб.;
2020 год –6773,503 тыс. руб.;
2021 год - 7212,770 тыс. руб.
Общий объем финансовых средств областного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах, составляет 38266,833 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2015 год –28497,708 тыс. рублей;
2016 год –4220,915 тыс. рублей;
2017 год –4720,879 тыс. рублей;
2018 год –0,000 тыс. рублей;
2019 год –827,331 тыс. рублей;
2020 год –0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах, составляет 41187,055 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2015 год –4763,169 тыс. рублей;
2016 год –7990,998 тыс. рублей;
2017 год –7187,410 тыс. рублей;
2018 год –8075,023 тыс. рублей;
2019 год –6396,952 тыс. рублей;
2020 год –6773,503 тыс. рублей;
2021 год - 7212,770 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о бюджете Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период».
5. В паспорте Подпрограммы 1
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств областного, местного бюджетов (в том числе дорожного фонда Поныровского района Курской области).
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 83164,359 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 32820,054 тыс. руб.;
2016 год – 11714,077 тыс. руб.;
2017 год – 11345,289 тыс. руб.;
2018 год – 7577,023 тыс. руб.;
2019 год – 6723,403 тыс. руб.;
2020 год – 6272,623 тыс. руб.;
2021 год – 6711,890 тыс. руб.
Предлагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».
6. В разделе 2 Подпрограммы 1:
а) в абзаце двадцать четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в абзаце двадцать седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
7. В разделе 3 Подпрограммы 2 в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
8. В разделе 3 Подпрограммы 1 в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
9. Раздел 8 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета (в том числе дорожного фонда Поныровского района Курской области).
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 83164,359 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 32820,054 тыс. руб.;
2016 год – 11714,077 тыс. руб.;
2017 год – 11345,289 тыс. руб.;
2018 год – 7577,023 тыс. руб.;
2019 год – 6723,403 тыс. руб.;
2020 год – 6272,623 тыс. руб.;
2021 год – 6711,890 тыс. руб.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в приложении № 4 к муниципальной программе».
10. В паспорте Подпрограммы 2:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3092,659 тыс. руб., в том числе:
2015 год –392,823 тыс. руб.;
2016 год –449,836 тыс. руб.;
2017 год –450,000 тыс. руб.;
2018 год –450,000 тыс. руб.;
2019 год –450,000 тыс. руб.;
2020 год –450,000 тыс. руб.;
2021 год –450,000 тыс. руб.
Предлагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».
12. В разделе 1 Подпрограммы 2 в абзаце пятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
13. В разделе втором Подпрограммы 2:
а) в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в абзаце девятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами 22021».
14. Раздел 8 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3092,659 тыс. руб., в том числе:
2015 год –392,823 тыс. руб.;
2016 год –449,836 тыс. руб.;
2017 год –450,000 тыс. руб.;
2018 год –450,000 тыс. руб.;
2019 год –450,000 тыс. руб.;
2020 год –450,000 тыс. руб.;
2021 год –450,000 тыс. руб.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы».
15. В паспорте Подпрограммы 3:
а) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами 20221»;
б) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.
На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 409,640 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 48,000 тыс. руб.;
2016 год – 48,000 тыс. руб.;
2017 год – 113,000 тыс. руб.;
2018 год – 48,000 тыс. руб.;
2019 год – 50,880 тыс. руб.;
2020 год – 50,880 тыс. руб.;
2021 год – 50,880 тыс. руб.
Предлагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».
16. В разделе 1 Подпрограммы 3 в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
14. В разделе 2 Подпрограммы 3 в абзаце четырнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
15. В разделе 3 Подпрограммы 3 в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021».
16. Раздел 8 Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 409,640 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 48,000 тыс. руб.;
2016 год – 48,000 тыс. руб.;
2017 год – 113,000 тыс. руб.;
2018 год – 48,000 тыс. руб.;
2019 год – 50,880 тыс. руб.;
2020 год – 50,880 тыс. руб.;
2021 год – 50,880 тыс. руб.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы».
17. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).
Приложение № 1
к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2012г. |
2013г. |
2014г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||||||||
[ |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
Программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |
|
||||||||||||||||||||
1. |
Количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов |
километров |
0 |
0 |
0 |
2,085 |
3,683 |
5,797 |
3,525 |
1,085 |
2,4 |
2,2 |
|||||||||
2. |
Объем пассажирских перевозок
транспортом общего пользования |
проценты |
0 |
0 |
43,0 |
45,0 |
47,0 |
50,0 |
53,0 |
57,0 |
60 |
60 |
|||||||||
3. |
Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2021 г. |
человек |
6 |
5 |
6 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |
|
||||||||||||||||||||
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
% |
0
|
0 |
0 |
7 |
9 |
11 |
13 |
20,5 |
21,6 |
21,6 |
|||||||||
2. |
Количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов |
км. |
0 |
0 |
0 |
2,085 |
3,683 |
5,797 |
3,525 |
1,085 |
2,4 |
2,2 |
|||||||||
3. |
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
4. |
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов |
кв.м |
0 |
0 |
0 |
16257 |
0 |
7843,5 |
15862,5 |
4882 |
10800 |
9900 |
|||||||||
|
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» |
|
|||||||||||||||||||
1. |
Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования |
% |
0 |
0 |
43,0 |
45,0 |
47,0 |
50,0 |
53,0 |
57,0 |
60 |
60 |
|||||||||
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |
|
||||||||||||||||||||
1. |
Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2021 г. |
чел. |
6 |
5 |
6 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Приложение №2
к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»
Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»
№ п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
||
начала реализации |
оконча-ния реализации |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |
||||||||
Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Поныровского района Курской области», в том числе по направлениям реализации: |
Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)
|
2015 г. |
2021 г. |
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы |
Не достижение уровня показателей программы |
Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы .
|
||
- количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования; |
Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)
|
2015 г. |
2021 г. |
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы км. 2 . Строительство 7км автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
Не достижение уровня показателей программы |
Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы .
|
||
-прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием до сельских населенных пунктов; |
Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)
|
2015 г. |
2021 г. |
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы Шесть населенных пунктов будут обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения. |
Не достижение уровня показателей программы |
Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы.
|
||
-площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов; |
Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)
|
2015 г. |
2021 г. |
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы Строительство 31500кв.м. дорожного покрытия. |
Не достижение уровня показателей программы |
Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы .
|
||
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» |
||||||||
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации: |
Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)
|
2015 г. |
2021 г. |
Обеспечение населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками |
Отсутствие обеспечения населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками |
Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования. |
||
-отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)
|
2015 г. |
2021 г. |
Обеспечение населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками |
Отсутствие обеспечения населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками |
Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования. |
||
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |
||||||||
Основное мероприятие 3.1 «Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации:
|
Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)
|
2015 г. |
2021 г. |
Обеспечение безопасности дорожного движения»
|
Не достижение уровня показателей программы |
Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 3.
|
||
-обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |
Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)
|
2015 г. |
2021 г. |
Обеспечение безопасности дорожного движения»
|
Не достижение уровня показателей программы |
Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 3.
|
Приложение №3
к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»
N |
Вид |
Основные положения |
Ответственный |
Ожидаемые |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |
||||||
2 |
Постановление Администрации Поныровского района Курской области |
Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий
|
Администрация Поныровского района Курской области |
2015-2021 гг. (по мере возникновения необходимости) |
||
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области»
|
||||||
|
Постановление Администрации Поныровского района Курской области |
Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий
|
Администрация Поныровского района Курской области |
2015-2021 гг. (по мере возникновения необходимости) |
||
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |
||||||
3 |
Постановление Администрации Поныровского района Курской области |
Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий
|
Администрация Поныровского района Курской области |
2015-2021 гг. (по мере возникновения необходимости) |
||
Приложение № 4
к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» (тыс. рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.рублей), годы |
|||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа |
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Кусркой области» |
Всего , в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
33260,877 |
12211,913 |
11908,289 |
8075,023 |
7224,283 |
6773,503 |
7212,770 |
федеральный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
28497,708 |
4220,915 |
4720,879 |
0,000 |
827,331 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Х |
4763,169 |
7990,998 |
7187,410 |
8075,023 |
6396,952 |
6773,503 |
7212,770 |
||
Подпрограмма 1 |
«Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |
всего |
001 |
Х |
Х |
Х |
32820,054 |
11714,077 |
11345,289 |
7577,023 |
6723,403 |
6272,623 |
6711,890 |
федеральный бюджет |
001 |
Х |
Х |
Х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
001 |
Х |
Х |
Х |
28497,708 |
4220,915 |
4720,879 |
0,000 |
827,331 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 |
0409 |
х |
х |
4322,346 |
7493,162 |
6624,410 |
7577,023 |
5896,072 |
6272,623 |
6711,890 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
«Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Поныровского района Курской области», в том числе по направлениям реализации: |
всего |
001 |
0409 |
х |
х |
32820,054 |
11714,077 |
11345,289 |
7577,023 |
6723,403 |
6272,623 |
6711,890 |
федеральный бюджет |
001 |
0409 |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
001 |
04 09 |
х |
х |
28497,708 |
4220,915 |
4720,879 |
0,000 |
827,331 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 |
04 09 |
х |
х |
4322,346 |
7493,162 |
6624,410 |
7577,023 |
5896,072 |
6272,623 |
6711,890 |
||
- строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения - иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
001 |
0409 |
х |
х |
32369,279 |
6587,622
|
4748,538 |
5321,578 |
4308,490 |
6272,623 |
6711,890 |
|
федеральный бюджет |
001 |
0409 |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
001 |
04 09 |
11 1 1337 |
400 |
28497,708 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001
|
04 09
|
11 1 1423 11 1 1423
11 1 01 С1423 11 1 01 П1423 |
400 500
400 500 |
2074,286 1797,293
|
1556,086 5031,536
|
1960,330 3136,566 |
472,034 4849,544 |
1315,200 2993,290 |
6272,623 |
6711,890 |
||
- иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
|
|
|
|
450,767 |
866,775 |
1027,550 |
2255,445 |
985,000 |
0,000 |
0,000 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 001
|
04 09 04 09 |
11 1 1424 11 1 01 П1424
|
500 500 |
450,767 |
866,775 |
1027,550 |
2255,445 |
985,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
-реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (Автодорога в с.Нижнесмородино Поныровского района, Автодорога в с.Горяново по ул.Сасина Поныровского района) |
всего |
|
|
|
|
0,000 |
4245,680 |
4220,915 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
001 |
04 09 |
11 1 01 13390 |
400 |
0,000 |
4220,915 |
4220,915 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 |
04 09 |
11 1 01 S3390 |
500 |
0,000 |
24,765 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
-реализация проекта «Народный бюджет» |
всего |
001 |
04 09 |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
999,928 |
0,000 |
1378,777 |
0,000 |
0,000 |
|
федеральный бюджет |
001 |
04 09 |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
001 |
04 09 |
11 1 01 13604 |
|
0,000 |
0,000 |
499,964 |
0,000 |
827,331 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 |
04 09 |
11 1 01 S3604 |
400 |
0,000 |
0,000 |
499,964 |
0,000 |
551,446 |
0,000 |
0,000 |
||
-межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ |
всего |
|
|
|
|
0,000 |
14,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 |
04 09 |
11 1 01 С1425 |
200 |
0,000 |
14,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
-иные межбюджетные трансферты на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий |
всего |
001 |
04 09 |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
51,136 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 |
04 09 |
11 1 01 П 1490 |
500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
51,136 |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма 2 |
«Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» |
Всего , в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
392,823 |
449,836 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
|
|
|
|
392,823 |
449,836 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
||
Основное мероприятие2.1 |
«Обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации
|
всего |
|
|
|
|
392,823 |
449,836 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 001 |
04 08 04 08 |
11 2 1426 11 2 01 С1426 |
|
392,823 |
449,836 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
||
|
-отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
всего |
|
|
|
|
392,823 |
449,836 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный |
001
001 |
04 08
04 08
|
11 2 1426 11 2 01 С1426 |
|
392,823 |
449,836
|
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
||
Подпрограмма 3 |
«Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |
всего |
|
|
|
|
48,000 |
48,000 |
113,000 |
48,000 |
50,880 |
50,880 |
50,880 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 |
04 09 |
11 3 00 00000 |
|
48,000 |
48,000 |
113,000 |
48,000 |
50,880 |
50,880 |
50,880 |
||
Основное мероприятие 3.1
|
«Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации |
всего |
|
|
|
|
48,000 |
48,000 |
113,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001 |
04 09 |
11 3 01 00000 |
|
48,000 |
48,000 |
113,000 |
48,000 |
50,880 |
48,000 |
48,000 |
||
- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |
всего |
|
|
|
|
48,000 |
48,000 |
113,000 |
48,000 |
50,880 |
50,880 |
50,880 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
001
001
001 |
04 09
04 09
04 09
|
11 3 1459
11 3 01 С1459
11 3 01 С1459
|
200
200
|
48,000 |
48,000 |
48,000
65,000 |
48,000 |
50,880 |
50,880 |
50,880 |