Официальный сайт муниципального образования
"Поныровский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Муниципальные правовые акты
Данный раздел содержит информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
  • а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  • б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
  • в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
  • г) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

<< Назад Версия для печати
 
Постановление Администрации Поныровского района Курской области от 20.03.2019 №143 О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы,обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 535

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

от    20.03.2019   № 143

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

О внесении изменений в муниципальную

программу Поныровского района Курской 

области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров и

безопасности дорожного движения в

Поныровском районе Курской области»

утвержденную постановлением

Администрации Поныровского района

Курской области от 30.09.2014 № 535

 

             В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решениями Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 14.12.2017 № 158 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 26.12.2018 № 21), от 07.12.2018 № 12 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» Администрация  Поныровского   района  Курской  области   п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30 сентября 2014 года № 535.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района, управляющего делами Э.Н. Шитикова.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Глава Поныровского района                                                           В.С.Торубаров

 

 

 

 

Утверждены

                                                                             постановлением Администрации

                                                                 Поныровского района Курской области

                                                                                          от 20.03.2019 № 143

 

 

 

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» 

 

  1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся целей Программы, цифры «2020» заменить цифрами 20221»;

б) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы, изложить в следующей редакции:

     «Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного, местного бюджетов (в том числе дорожного фонда Поныровского района Курской области).

     Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 86666,658 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 33260,877 тыс. руб.;

2016 год –12211,913 тыс. руб.;

2017 год –11908,289 тыс. руб.;

2018 год –8075,023 тыс. руб.;

2019 год –7224,283 тыс. руб.;

2020 год –6773,503 тыс. руб.;

2021 год - 7212,770 тыс. руб.

      Общий объем финансовых средств областного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах, составляет 38266,833 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2015 год –28497,708 тыс. рублей;

2016 год –4220,915 тыс. рублей;

2017 год –4720,879 тыс. рублей;

2018 год –0,000 тыс. рублей;

2019 год –827,331 тыс. рублей;

2020 год –0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей.

      Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах, составляет 41187,055 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2015 год –4763,169 тыс. рублей;

2016 год –7990,998 тыс. рублей;

2017 год –7187,410 тыс. рублей;

2018 год –8075,023 тыс. рублей;

2019 год –6396,952 тыс. рублей;

2020 год –6773,503 тыс. рублей;

2021 год - 7212,770 тыс. рублей.

     На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено направить 83164,359 тыс. руб.

     На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить 3092,659 тыс. руб.

    На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 409,640 тыс. руб.

Предлагается ежегодное уточнение объемов финансирования муниципальной программы в установленном порядке».

в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021».

2. В разделе 1 Программы:

а) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) в абзаце двадцать восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

3. В разделе 2 Программы:

а) в подразделе 2.3 в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) в подразделе 2.3 в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

4. Раздел 10 Программы изложить в следующей редакции:

      «Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного, местного бюджетов.

       Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 86666,658 тыс. руб., в том числе                 по годам:

2015 год – 33260,877 тыс. руб.;

2016 год –12211,913 тыс. руб.;

2017 год –11908,289 тыс. руб.;

2018 год –8075,023 тыс. руб.;

2019 год –7224,283 тыс. руб.;

2020 год –6773,503 тыс. руб.;

2021 год - 7212,770 тыс. руб.

      Общий объем финансовых средств областного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах, составляет 38266,833 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2015 год –28497,708 тыс. рублей;

2016 год –4220,915 тыс. рублей;

2017 год –4720,879 тыс. рублей;

2018 год –0,000 тыс. рублей;

2019 год –827,331 тыс. рублей;

2020 год –0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей.

    Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах, составляет 41187,055 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2015 год –4763,169 тыс. рублей;

2016 год –7990,998 тыс. рублей;

2017 год –7187,410 тыс. рублей;

2018 год –8075,023 тыс. рублей;

2019 год –6396,952 тыс. рублей;

2020 год –6773,503 тыс. рублей;

2021 год - 7212,770 тыс. рублей.

 

    Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

     Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о бюджете Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период».

5.  В паспорте Подпрограммы 1

 а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

     «Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств областного, местного бюджетов (в том числе дорожного фонда Поныровского района Курской области).

      Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 83164,359 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 32820,054 тыс. руб.;

2016 год – 11714,077 тыс. руб.;

2017 год – 11345,289 тыс. руб.;

2018 год – 7577,023 тыс. руб.;

2019 год – 6723,403 тыс. руб.;

2020 год – 6272,623 тыс. руб.;

2021 год – 6711,890 тыс. руб.

Предлагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».

6. В разделе 2 Подпрограммы 1:

а) в абзаце двадцать четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) в абзаце двадцать седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

7. В разделе 3 Подпрограммы 2 в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

8.  В разделе 3 Подпрограммы 1 в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

9. Раздел 8 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета (в том числе дорожного фонда Поныровского района Курской области).

          Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 83164,359 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 32820,054 тыс. руб.;

2016 год – 11714,077 тыс. руб.;

2017 год – 11345,289 тыс. руб.;

2018 год – 7577,023 тыс. руб.;

2019 год – 6723,403 тыс. руб.;

2020 год – 6272,623 тыс. руб.;

2021 год – 6711,890 тыс. руб.

          Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в приложении № 4 к муниципальной программе».

10. В паспорте Подпрограммы 2:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

   «Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.

   Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3092,659 тыс. руб., в том числе:

2015 год –392,823 тыс. руб.;

2016 год –449,836 тыс. руб.;

2017 год –450,000 тыс. руб.;

2018 год –450,000 тыс. руб.;

2019 год –450,000 тыс. руб.;

2020 год –450,000 тыс. руб.;

2021 год –450,000 тыс. руб.

Предлагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».

12. В разделе 1 Подпрограммы 2  в абзаце пятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

13. В разделе втором Подпрограммы 2:

а) в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) в абзаце девятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами 22021».

14. Раздел 8 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

          «Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3092,659 тыс. руб., в том числе:

2015 год –392,823 тыс. руб.;

2016 год –449,836 тыс. руб.;

2017 год –450,000 тыс. руб.;

2018 год –450,000 тыс. руб.;

2019 год –450,000 тыс. руб.;

2020 год –450,000 тыс. руб.;

2021 год –450,000 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы».

15. В паспорте Подпрограммы 3:

а) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами 20221»;

б) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.

 На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 409,640 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 48,000 тыс. руб.;

2016 год – 48,000 тыс. руб.;

2017 год – 113,000 тыс. руб.;

2018 год – 48,000 тыс. руб.;

2019 год – 50,880 тыс. руб.;

2020 год – 50,880 тыс. руб.;

2021 год – 50,880 тыс. руб.

Предлагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке».

16. В разделе 1 Подпрограммы 3 в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

14. В разделе 2 Подпрограммы 3 в абзаце четырнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

15. В разделе 3 Подпрограммы 3 в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021».

16. Раздел 8 Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

      «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

          На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 409,640 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 48,000 тыс. руб.;

2016 год – 48,000 тыс. руб.;

2017 год – 113,000 тыс. руб.;

2018 год – 48,000 тыс. руб.;

2019 год – 50,880 тыс. руб.;

2020 год – 50,880 тыс. руб.;

2021 год – 50,880 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы».

  17. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).

 

 

 

Приложение № 1

 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в  Поныровском районе  Курской области»,  подпрограмм муниципальной  программы и их значениях

 №

п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

 

 

 

 

 

 

 

2012г.

2013г.

2014г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.  

[

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

 

1.

Количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населен­ных пунктов

километров

0

0

0

2,085

3,683

5,797

3,525

1,085

2,4

2,2

2.

Объем пассажирских перевозок

 

 

транспортом общего пользова­ния

проценты

0

0

43,0

45,0

47,0

50,0

53,0

57,0

60

60

3.

Снижение      числа      погибших      в     дорожно-транспортных происшествиях к 2021 г.

человек

6

5

6

4

3

2

1

0

0

0

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области»

 

1.

Доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользо­вания местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

0

 

0

0

7

9

11

13

20,5

21,6

21,6

2.

Количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населен­ных пунктов

км.

0

0

0

2,085

3,683

5,797

3,525

1,085

2,4

2,2

3.

Прирост количества населен­ных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог об­щего пользования местного значения по дорогам с твердым по­крытием до сельских населен­ных пунктов.

единиц

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

4.

Площадь построенного дорож­ного покрытия автомобильных дорог общего пользования ме­стного значения с твердым по­крытием до сельских населен­ных пунктов

кв.м

0

0

0

16257

0

7843,5

15862,5

4882

10800

9900

 

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском  районе Курской области»

 

1.

Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользова­ния

%

0

0

43,0

45,0

47,0

50,0

53,0

57,0

60

60

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

 

1.

Снижение      числа      погибших      в     дорожно-транспортных происшествиях к 2021 г.

чел.

6

5

6

4

3

2

1

0

0

0

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

 

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспе­чение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

 

 

№ п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

оконча-ния реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» 

  1.  

Основное мероприятие 1.1

«Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Поныровского района Курской области», в том числе по направлениям реализации:

Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)

 

2015 г.

2021 г.

Обеспечение   реализа­ции мероприятий под­программы

Не достижение уровня показателей программы

Степень достижения результатов подпро­граммы будет оценена за счет следующих показателей:

доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы .

 

 - количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования;

Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)

 

2015 г.

2021 г.

Обеспечение   реализа­ции мероприятий под­программы  км. 2 . Строительство

7км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Не достижение уровня показателей программы

Степень достижения результатов подпро­граммы будет оценена за счет следующих показателей:

доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы .

 

 -прирост количества населен­ных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог об­щего пользования местного значения по дорогам с твердым по­крытием до сельских населен­ных пунктов;

Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)

 

2015 г.

2021 г.

Обеспечение   реализа­ции мероприятий под­программы

 Шесть населен­ных пунктов  будут обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог об­щего пользования местного значения.

Не достижение уровня показателей программы

Степень достижения результатов подпро­граммы будет оценена за счет следующих показателей:

доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы.

 

-площадь построенного дорож­ного покрытия автомобильных дорог общего пользования ме­стного значения с твердым по­крытием до сельских населен­ных пунктов;

Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)

 

2015 г.

2021 г.

Обеспечение   реализа­ции мероприятий под­программы

Строительство 31500кв.м. дорожного покрытия.

Не достижение уровня показателей программы

Степень достижения результатов подпро­граммы будет оценена за счет следующих показателей:

доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы .

 

Подпрограмма 2 «Развитие  пассажирских перевозок в  Поныровском районе Курской области»

  1.  

Основное мероприятие 2.1

«Обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации:

Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)

 

2015 г.

2021 г.

Обеспечение населения Поныровского района Курской области авто­мобильными    перевоз­ками

Отсутствие обеспечения насе­ления Поныровского района  Курской области автомо­бильными перевозками

Степень   достижения результатов мероприя­тия будет оценена за счет следующих пока­зателей: объем пасса­жирских     перевозок транспортом    общего пользования.

-отдельные мероприятия по другим видам транспорта

Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)

 

2015 г.

2021 г.

Обеспечение населения Поныровского района Курской области авто­мобильными    перевоз­ками

Отсутствие обеспечения насе­ления Поныровского района  Курской области автомо­бильными перевозками

Степень   достижения результатов мероприя­тия будет оценена за счет следующих пока­зателей: объем пасса­жирских     перевозок транспортом    общего пользования.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

  1.  

Основное мероприятие 3.1

«Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации:

 

 

Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)

 

2015 г.

2021 г.

Обеспечение безопасности дорожного движения»

 

Не достижение уровня показателей программы

Степень   достижения результатов мероприя­тия будет оценена за счет следующих пока­зателей:

доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 3.

 

-обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения

Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского)

 

2015 г.

2021 г.

Обеспечение безопасности дорожного движения»

 

Не достижение уровня показателей программы

Степень   достижения результатов мероприя­тия будет оценена за счет следующих пока­зателей:

доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

 

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Поныровского района  Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения  в Поныровском районе Курской области»

N
п/п

Вид     
 нормативного
правового акта

Основные положения   
  нормативного правового 
акта

Ответственный
 исполнитель,
соисполнители,
 участники

Ожидаемые 
сроки   
  принятия

 

1

2

3

4

5

                                                     Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области»

2

Постановление Администрации Поныровского района Курской области

Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий

 

Администрация Поныровского района Курской области

2015-2021 гг.

(по мере возникновения необходимости)

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области»

 

 

Постановление Администрации Поныровского района Курской области

Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий

 

Администрация Поныровского района Курской области

2015-2021 гг.

(по мере возникновения необходимости)

                                                     Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

3

Постановление Администрации Поныровского района Курской области

Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий

 

Администрация Поныровского района Курской области

2015-2021 гг.

 (по мере возникновения необходимости)

             

Приложение № 4

к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» (тыс. рублей)

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники финансирования

Код бюджетной классификации

Расходы

(тыс.рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Кусркой области»

Всего ,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

33260,877

12211,913

11908,289

8075,023

7224,283

6773,503

7212,770

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

28497,708

4220,915

4720,879

0,000

827,331

0,000

0,000

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

4763,169

7990,998

7187,410

8075,023

6396,952

6773,503

7212,770

 Подпрограмма 1

«Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области»

всего

001

Х

Х

Х

32820,054

11714,077

11345,289

7577,023

 6723,403

6272,623

6711,890

федеральный бюджет

001

Х

Х

Х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 областной бюджет

001

Х

Х

Х

28497,708

4220,915

4720,879

0,000

827,331

0,000

0,000

местный бюджет

001

0409

х

х

4322,346

7493,162

6624,410

7577,023

5896,072

6272,623

6711,890

Основное мероприятие 1.1

«Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Поныровского района Курской области», в том числе по направлениям реализации:

всего

001

0409

х

х

32820,054

11714,077

11345,289

7577,023

 6723,403

6272,623

6711,890

федеральный бюджет

001

0409

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

001

04 09

х

х

28497,708

4220,915

4720,879

0,000

827,331

0,000

0,000

местный бюджет

001

04 09

х

х

4322,346

7493,162

6624,410

7577,023

5896,072

6272,623

6711,890

- строительство (реконструкция) автомобильных дорог  общего пользования местного значения

- иные межбюджетные  трансферты на осуществление полномочий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения

всего

001

0409

х

х

32369,279

6587,622

 

4748,538

5321,578

4308,490

6272,623

6711,890

федеральный бюджет

001

0409

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

001

04 09

11 1 1337

400

28497,708

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

001

 

 

04 09

 

 

 11 1 1423

11 1 1423

 

11 1 01 С1423

11 1 01 П1423

400

500

 

400

500

2074,286

1797,293

 

 

 

 

1556,086

5031,536

 

 

 

 

1960,330

3136,566

 

 

 

472,034

4849,544

 

 

 

1315,200

2993,290

 

 

 

6272,623

 

 

 

6711,890

- иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по  капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

всего

 

 

 

 

450,767

866,775

1027,550

2255,445

985,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

001

001

 

 04 09

04 09

 11 1 1424

11 1 01 П1424

 

500

500

450,767

 

866,775

 

1027,550

 

2255,445

 

985,000

 

0,000

 

0,000

 

-реализация  мероприятий

 по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

(Автодорога в с.Нижнесмородино Поныровского района,

Автодорога в с.Горяново по ул.Сасина Поныровского района)

всего

 

 

 

 

0,000

4245,680

4220,915

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

001

04 09

11 1 01 13390

400

0,000

4220,915

4220,915

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

001

04 09

11 1 01 S3390

500

0,000

24,765

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-реализация проекта «Народный бюджет»

всего

001

04 09

х

х

0,000

0,000

999,928

0,000

 1378,777

0,000

0,000

федеральный бюджет

001

04 09

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

001

04 09

11 1 01 13604

 

0,000

0,000

499,964

0,000

827,331

0,000

0,000

местный бюджет

001

04 09

11 1 01 S3604

400

0,000

0,000

499,964

0,000

551,446

0,000

0,000

-межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ

всего

 

 

 

 

0,000

14,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

001

04 09

11 1 01 С1425 

200

0,000

14,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

-иные межбюджетные трансферты на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий

всего

001

04 09

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

51,136

0,000

0,000

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

001

04 09

11 1 01 П 1490

500

0,000

0,000

0,000

0,000

51,136

0,000

0,000

Подпрограмма 2

«Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области»

Всего ,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

392,823

 449,836

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

 

 

 

 

392,823

449,836

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

Основное мероприятие2.1

«Обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации

 

всего

 

 

 

 

392,823

449,836

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

001

001

04 08

04 08

11 2 1426

11 2 01 С1426

 

 392,823

 

449,836

 

450,000

 

450,000

 

450,000

 

450,000

 

450,000

 

 

 -отдельные мероприятия по другим видам транспорта

всего

 

 

 

 

392,823

449,836

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный

001

 

 

 

001

04 08

 

 

 

04 08

 

 

 

 

11 2 1426

11 2 01 С1426

 

392,823 

 

449,836

 

 

 

 

 

450,000

 

450,000

 

450,000

 

450,000

 

450,000

Подпрограмма 3

«Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

всего

 

 

 

 

48,000

48,000

113,000

48,000

50,880

50,880

50,880

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

001

04 09

11 3 00 00000

 

48,000

48,000

113,000

48,000

50,880

50,880

50,880

Основное мероприятие 3.1

 

 

 

 

«Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации

всего

 

 

 

 

48,000

48,000

113,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

001

04 09

11 3 01 00000

 

48,000

48,000

113,000

48,000

50,880

48,000

48,000

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения

всего

 

 

 

 

48,000

48,000

113,000

48,000

50,880

50,880

50,880

федеральный бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

001

 

001

 

001

04 09

 

04 09

 

04 09

 

11 3 1459

 

11 3 01 С1459

 

11 3 01 С1459

 

 

 

200

 

200

 

48,000

 

 

48,000

 

 

48,000

 

65,000

 

 

48,000

 

 

50,880

 

 

50,880

 

 

50,880

 

 


Создан: 11.04.2019 12:53. Последнее изменение: 11.04.2019 12:53.
Количество просмотров: 1087