<< Назад | |
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.03.2019 № 139
306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14
тел. / факс (47135) 2-11-58
О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Повышение эффективности
работы с молодежью, организация
отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта
в Поныровском районе Курской
области» утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 534
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решениями Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 14.12.2017 № 158
«О бюджете Поныровского района Курской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения
от 26.12.2018 № 21), от 07.12.2018 № 12 «О бюджете Поныровского
района Курской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» Администрация Поныровского района Курской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 534.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Поныровского района В.С. Торубаров
Утверждены
постановлением Администрации
Поныровского района Курской области
от 20.03.2019 № 139
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области»
а) позицию, касающуюся этапов и сроков реализации Программы:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы
|
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 9225,476 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы за счет средств бюджета Поныровского района Курской области составит 1048,789 тыс. рублей в т.ч. по годам реализации: 2015 год - 148,000 тыс. рублей; 2016 год - 149,039 тыс. рублей; 2017 год - 159,750 тыс. рублей; 2018 год - 148,000 тыс. рублей; 2019 год - 148,000 тыс. рублей; 2020 год - 148,000 тыс. рублей; 2021 год - 148,000 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы с 2015 по 2021 гг. за счет средств бюджета Поныровского района Курской области составит 1051,481 тыс. рублей в т.ч. по годам реализации: 2015 год - 152,520 тыс. рублей; 2016 год - 148,961 тыс. рублей; 2017 год - 150,000 тыс. рублей; 2018 год - 150,000 тыс. рублей; 2019 год - 150,000 тыс. рублей; 2020 год - 150,000 тыс. рублей; 2021 год - 150,000 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы с 2015 по 2021 гг. за счет средств бюджета Поныровского района Курской области составит 7125,206 тыс. рублей в т.ч. по годам реализации: 2015 год -1128,463 тыс. рублей; 2016 год - 1136,623 тыс. рублей; 2017 год -1157,109 тыс. рублей; 2018 год - 1180,011 тыс. рублей; 2019 год - 841,000 тыс. рублей; 2020 год - 841,000 тыс. рублей. 2021 год - 841,000 тыс. рублей Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению.» |
«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области»
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы с 2015 по 2021 гг. за счет средств бюджета Поныровского района всего – 1048,789 тыс. рублей в т.ч. по годам реализации:
2015 год - 148,000 тыс. рублей;
2016 год - 149.039 тыс. рублей;
2017 год - 159,750 тыс. рублей;
2018 год - 148,000 тыс. рублей;
2019 год - 148,000 тыс. рублей;
2020 год - 148,000 тыс. рублей.
2021 год - 148,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы с 2015 по 2021 гг. за счет средств бюджета Поныровского района Курской области составит 1051,481 тыс. рублей в т.ч. по годам реализации:
2015 год - 152,520 тыс. рублей;
2016 год - 148,961 тыс. рублей;
2017 год - 150,000 тыс. рублей;
2018 год - 150,000 тыс. рублей;
2019 год - 150,000 тыс. рублей;
2020 год - 150,000 тыс. рублей.
2021 год - 150,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы с 2015 по 2021 гг. за счет средств бюджета Поныровского района Курской области составит 7125,206 тыс. рублей в т.ч. по годам реализации:
2015 год - 1128,463 тыс. рублей;
2016 год - 1136,623 тыс. рублей;
2017 год - 1157,109 тыс. рублей;
2018 год - 1181,011 тыс. рублей;
2019 год - 841,000 тыс. рублей;
2020 год - 841,000 тыс. рублей;
2021 год - 841,000 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о бюджете Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.»
а) позицию, касающуюся этапов и сроков реализации Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Бюджетные ассигнования средств бюджета Поныровского района Курской области на реализацию подпрограммы составят 1048,789 тыс. рублей в т.ч. по годам реализации: 2015 год - 148,000 тыс. рублей; 2016 год - 149,039 тыс. рублей; 2017 год - 159,750 тыс. рублей; 2018 год - 148,000 тыс. рублей; 2019 год - 148,000 тыс. рублей; 2020 год - 148,000 тыс. рублей. 2021 год - 148,000 тыс. рублей Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.» |
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2015-2021гг. составит 1048,789 тыс. рублей.»
а) позицию, касающуюся этапов и сроков реализации Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Бюджетные ассигнования средств бюджета Поныровского района Курской области на реализацию подпрограммы составят 1051,481 тыс. рублей в т.ч. по годам реализации: 2015 год - 152,520тыс. рублей; 2016 год - 148,961 тыс. рублей; 2017 год -150,000 тыс. рублей; 2018 год - 150,000 тыс. рублей; 2019 год - 150,000 тыс. рублей; 2020 год - 150,000 тыс. рублей; 2021 год - 150,000 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.» |
в) позицию касающуюся Ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
а абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
в абзаце четырнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце пятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце шестнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
в абзаце четырнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце пятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце шестнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце семнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
10. В подразделе 2.4 раздела 2 Подпрограммы 2:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
11. В разделе 8 Подпрограммы 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Поныровского района на весь период реализации составит 1051,481 тыс. рублей.»
12. В паспорте Подпрограммы 2:
а) позицию, касающуюся этапов и сроков реализации Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы с 2015 по 2021 гг. составляет 7125,206 тыс. рублей в т.ч. по годам реализации; 2015 год - 1128,463 тыс. рублей; 2016 год - 1136,623 тыс. рублей; 2017 год - 1157,109 тыс. рублей; 2018 год - 1180,011 тыс. рублей; 2019 год - 841,000 тыс. рублей; 2020 год - 841,000 тыс. рублей; 2021 год - 841,000 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.» |
13. В разделе II Подпрограммы 3:
в абзаце двадцать третьем цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце тридцать втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце сорок третьем цифры «2020» заменить цифрами «2021».
14. В паспорте Подпрограммы 4:
позицию, касающуюся этапов и сроков реализации Подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
15. В разделе I Подпрограммы 4:
в абзаце девятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
16. В разделе II Подпрограммы 4 позиции касающейся Целевых показателей (индикаторов) подпрограммы в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021».
17. В разделе III Подпрограммы 4:
в абзаце восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
18. В разделе VII Подпрограммы 4:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
19. Приложения №№ 1, 2, 3 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).
|
Приложение № 1 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области»
|
|
|||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
|
Значения показателей |
|||||||||||||||
2012 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области» |
|||||||||||||||||||
1 |
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет |
процентов |
22,5 |
|
23 |
23,5 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||||||
2 |
прирост численности лиц размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году |
процентов |
100 |
|
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
||||||
3 |
доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста |
процентов |
29,5 |
|
29,5 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
||||||
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |
|
||||||||||||||||||
4 |
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Поныровского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |
процентов |
12,6 |
|
12,8 |
13 |
13,2 |
13,4 |
13,6 |
13,6 |
13,8 |
14 |
14,2 |
||||||
5 |
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Поныровского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |
процентов |
19,5 |
|
20 |
22 |
22,5 |
23 |
23,5 |
23,5 |
24 |
24,5 |
25 |
||||||
6 |
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе количестве молодежи Поныровского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |
процентов |
20,6 |
|
20,8 |
21 |
21,2 |
21,4 |
21,6 |
21,6 |
21,8 |
22 |
22,2 |
||||||
7 |
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем числе количестве молодежи Поныровского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |
процентов |
9 |
|
10 |
11 |
11,2 |
11,4 |
11,6 |
11,6 |
11,8 |
12 |
12,2 |
||||||
8 |
численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем числе количестве молодежи Поныровского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |
человек |
55 |
|
70 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
220 |
250 |
270 |
||||||
Подпрограмма 2 «Оздоровление и отдых детей» |
|
||||||||||||||||||
9 |
доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей муниципального образования от 7 до 18 лет |
процентов |
Не менее 3,7 |
|
Не менее 3,7 |
Не менее 3,7 |
Не менее 3,7 |
Не менее 3,7 |
Не менее 3,0 |
Не менее 3,0 |
Не менее 3,0 |
Не менее 3,0 |
Не менее 3,0 |
||||||
10 |
доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей муниципального образования от 7 до 15 лет |
процентов |
Не менее 17,4 |
|
Не менее 17,4 |
Не менее 17,4 |
Не менее 17,4 |
Не менее 17,4 |
Не менее 20,0 |
Не менее 20,0 |
Не менее 20,0 |
Не менее 20,0 |
Не менее 20,0 |
||||||
11
|
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году |
процентов |
53
|
|
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||||||
Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |
|
||||||||||||||||||
12
|
Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Поныровского района |
процентов |
25,0 |
26,0 |
28,5 |
32,5 |
37,8 |
40,4 |
43,0 |
45,7 |
48,3 |
48,7 |
|||||||
13 |
Доля спортсменов района, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Поныровского района |
процентов |
35,0 |
36,0 |
38,0 |
39,0 |
40,0 |
41,0 |
42,0 |
43,0 |
44,0 |
45 |
|||||||
14 |
Уровень обеспеченности населения Поныровского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
процентов |
26,0 |
27,0 |
28,6 |
31,0 |
35,0 |
38,0 |
41,8 |
45,0 |
49,0 |
51,0 |
|||||||
15 |
Доля жителей Поныровского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |
процентов |
9,5 |
9,8 |
11,3 |
13,6 |
14,3 |
16,3 |
18,8 |
21,3 |
24,9 |
25,3 |
|||||||
16 |
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |
процентов |
44,0 |
45,2 |
50,1 |
55,0 |
59,1
|
63,2 |
67,3 |
71,4 |
75,5 |
76 |
|||||||
17 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
процентов |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
11,3 |
16,0 |
18,2 |
22,3 |
24,4 |
27,6 |
30 |
|||||||
18 |
Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Поныровского района Курской области, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
процентов |
0,9 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
6,0 |
6,5 |
|||||||
19 |
Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет |
процентов |
27,0 |
28,0 |
32,0 |
35,0 |
38,0 |
42,0 |
45,0 |
48,0 |
50,0 |
52,0 |
|||||||
20 |
Доля достигнутых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе» (2014-2020 годы) к общему количеству показателей (индикаторов) |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение ее реализации» |
|
||||||||||||||||||
21
|
Количество фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Приложение № 2
к муниципальной программе Поныровского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи,
развитие физической культуры и спорта в
Поныровском районе Курской области»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Поныровского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области»
№/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начала реализации |
окончания реализации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.
|
Основное мероприятие 1.1. Формирование условий для вовлечения молодежи в социальную практику |
Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту
|
2015
|
2021
|
Увеличиться численность молодыхлюдей, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем числе количестве молодежи Поныровского района |
Уменьшаться целевые значения, показатели, и, возможно, отказотреализацииотдельныхмероприятий и дажезадачподпрограммы |
Повысит привлекательность молодежныхобщественныхобъединений и социальнуюактивность молодыхлюдей.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи,
развитие физической культуры и спорта в
Поныровском районе Курской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Поныровского района Курской области
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области»
(тыс. рублей)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа
|
«Повышение эффективности работы с молодежью организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области |
Всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
1428,983 |
1434,623 |
1466,859 |
1478,011 |
1139,000 |
989,000 |
989,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
х |
х |
х |
303,443 |
295,623 |
322,309 |
339,011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
х |
х |
х |
х |
1125,540
|
1139,000 |
1144,550 |
1139,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
«Повышение эффективности реализации молодежной политики»
|
Всего: |
005 |
0707 |
х |
200 |
148,000 |
149,039 |
159,750 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
х
|
х |
х
|
0,000
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
005 005 |
0707 0707 |
0811414 08101C1414 |
200 200 |
148,000 |
149,039 |
159,750 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. |
«Формирование условий для вовлечения молодежи в социальную практику» |
Всего:
|
х |
х |
х |
х |
148,000 |
149,039 |
159,750 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
005 005 |
0707 0707 |
0811414 08101C1414 |
200 200 |
148,000 |
149,039 |
159,750 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150,00, 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
Оздоровление и отдых детей
|
Всего: |
х |
х |
х |
х |
1128.463 |
1136,623 |
1157,109 |
1180,011 |
841,000 |
841,000 |
841,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
005
004 |
0707
0707 |
0831354 0830113540 0830113540 |
300 300 200 |
303,443 |
295,623 |
317,520 4,789 |
339,011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
004 005 005 004 004 005 005 |
0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 |
0831458 0831458 0831458 08301S3540 08301С1458 08301С1458 08301S3540
|
200 200 300 200 200 200 300 |
514,932 49,000 261,088 |
388,800 173,200 103,803 175,197 |
388,800 222,800 30,000 193,200 |
408,800
223,900 208,300 |
408,800
223,900 208,300 |
451,624
187,285 202,095 |
451,624
187,285 202,095 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное
|
Создание условий для организации оздоровления и отдыха детей Поныровского района
|
Всего: |
х
|
х
|
х
|
х
|
1128,463 |
1136,623 |
1157,109 |
1180,011 |
841,000 |
841,000 |
841,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
005
004 |
0707
0707 |
0831354 0830113540 0830113540 |
300 300 200 |
303,443 |
295,623 |
317,520 4,789 |
339,011 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
004 005 005 004 004 005 005 |
0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 |
0831458 0831458 0831458 08301S3540 08301С1458 08301С1458 08301S3540
|
200 200 300 200 200 200 300 |
514,932 49,000 261,088 |
388,800 173,200 103,803 175,197 |
388,800 222,800 30,000 193,200 |
408,800
223,900 208,300 |
408,800
223,900 208,300 |
451,624
187,285 202,095 |
451,624
187,285 202,095 |