Официальный сайт муниципального образования
"Поныровский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Муниципальные правовые акты
Данный раздел содержит информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
  • а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  • б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
  • в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
  • г) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

<< Назад Версия для печати
 
Постановление Администрации Поныровского района Курской области от 17.02.2021 № 62 О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 530

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от 17.02.2021 № 62

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

 

О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 530

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решениями Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 13.12.2019 № 74 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 29.12.2020 № 127), от 10.12.2020 года № 119 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»Администрация Поныровского района Курской области п о с т а н о в л я е т:

 

1. Утвердить, прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 530.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

Глава Поныровского района                                                          В.С. Торубаров

 

 

 

Утверждены

Постановлением администрации

Поныровского района Курской области

от 17.02.2021 № 62

 

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 530

 

 

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 324612,686 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015год -   27978,907 тыс. рублей;

2016год -   28299,898 тыс. рублей;

2017год -   28673,409 тыс. рублей;

2018год -   33318,794 тыс. рублей;

2019год -   38110,967 тыс. рублей;

2020год -   51655,670 тыс. рублей;

2021год -   40438,803 тыс. рублей;

2022год -   38068,119 тыс. рублей;

2023год -   38068,119 тыс. рублей;

По подпрограмме «Искусство» объем бюджетных ассигнований составляет 108832,026 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015год -  10487,647 тыс. рублей;

2016год -  10414,693 тыс. рублей;

2017год -  9029,247 тыс. рублей;

2018год -  10889,159 тыс. рублей;

2019год -  12869,103 тыс. рублей;

2020год -  17677,202 тыс. рублей.

2021год -  13018,297 тыс. рублей;

2022год -  12223,339 тыс. рублей;

2023год -  12223,339 тыс. рублей;

По подпрограмме «Наследие» объем бюджетных ассигнований составляет 98851,323 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015год -   7714,434тыс. рублей;

2016год -   7199,973 тыс. рублей;

2017год -   8713,960 тыс. рублей;

2018год -   10218,519 тыс. рублей;

2019год -   11286,524 тыс. рублей;

2020год -   18981,124 тыс. рублей;

2021год -   12149,239 тыс. рублей;

2022год -   11293,775 тыс. рублей;

2023год -   11293,775 тыс. рублей;

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» объем бюджетных ассигнований составляет 64835,456 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015год -   5488,420 тыс. рублей;

2016год -   6054,226 тыс. рублей;

2017год -   5992,583 тыс. рублей;

2018год -   6534,694 тыс. рублей;

2019год -   7258,908 тыс. рублей;

2020год -   8516,895 тыс. рублей;

2021год -   8595,332 тыс. рублей;

2022год -   8197,199 тыс. рублей;

2023год -   8197,199 тыс. рублей;

По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объем бюджетных ассигнований составляет 52093,881 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015год -   4288,406 тыс. рублей;

2016год -   4631,006 тыс. рублей;

2017год -   4937,619 тыс. рублей;

2018год -   5676,422 тыс. рублей;

2019год -   6696,432 тыс. рублей;

2020год -   6480,449 тыс. рублей;

2021год -   6675,935 тыс. рублей;

2022год -   6353,806 тыс. рублей;

2023год -   6353,806 тыс. рублей;

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

2. В абзаце первом Задачи 4. подраздела 2.2 Раздела 2 Программы цифры «2022» заменить цифрами «2023».

3. В абзаце третьем подраздела 2.3Раздела 2 Программы цифры «2020» заменить цифрами «2023».

4. В подразделе 2.4 Раздела 2 Программы цифры «2022» заменить цифрами «2023».

5. В разделе 9 Программы абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 324612,686 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015год -     7978,907 тыс.  рублей

2016год -   28299,898 тыс. рублей;

2017год -   28673,409 тыс. рублей;

2018год -   33318,794 тыс. рублей;

2019год -   38110,967 тыс. рублей;

2020год -   51655,670 тыс. рублей;

2021год -   40438,803 тыс. рублей;

2022год -   38068,119 тыс. рублей.

2023год -   38068,119 тыс. рублей.»

6. В паспорте Подпрограммы 1:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 108832,026 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2015год-   10487,647 тыс. рублей

2016год-   10414,693 тыс. рублей;

2017год-     9029,247 тыс. рублей;

2018год-   10889,159 тыс. рублей;

2019год-   12869,103 тыс. рублей;

2020год-   17677,202 тыс. рублей.

2021год-   13018,297 тыс. рублей;

2022год-   12223,339 тыс. рублей.

2023год-   12223,339 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

7. В разделе 1 Подпрограммы 1, в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2023».

8. В абзаце восемнадцатом раздела 2 Подпрограммы 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023».

9. В абзаце двадцать восьмом раздела 3 Подпрограммы 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

10. В разделе 8 Подпрограммы 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 108832,026 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих объемах:

2015год-    10487,647 тыс. рублей

2016год-    10414,693 тыс. рублей;

2017год -     9029,247 тыс. рублей;

2018год-    10889,159 тыс. рублей;

2019год-    12869,103 тыс. рублей;

2020 год -  17677,202 тыс. рублей.

2021год -   13018,297 тыс. рублей;

2022год -   12223,339 тыс. рублей.

2023год -   12223,339 тыс. рублей.»

11. В паспорте Подпрограммы 2:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 98851,323 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2015год -     7714,434 тыс. рублей;

2016год -     7199,973 тыс. рублей;

2017год -     8713,960 тыс. рублей;

2018год -   10218,519 тыс. рублей;

2019год -   11286,524 тыс. рублей;

2020год -   18981,124 тыс. рублей;

2021год -   12149,239 тыс. рублей;

2022год -   11293,775 тыс. рублей;

2023год -   11293,775 тыс. рублей;

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

12. В абзаце семнадцатом раздела 2 Подпрограммы 2 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

13. В абзаце тридцать втором раздела 3 Подпрограммы 2 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

14. В разделе 8 Подпрограммы 2абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 98851,323 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2015год -     7714,434 тыс. рублей;

2016год -     7199,973 тыс. рублей;

2017год -     8713,960 тыс. рублей;

2018год -   10218,519 тыс. рублей;

2019год -   11286,524 тыс. рублей;

2020год -   18981,124 тыс. рублей;

2021год -   12149,239 тыс. рублей;

2022год -   11293,775 тыс. рублей;

2023год -   11293,775 тыс. рублей.»

15. В паспорте Подпрограммы 3:

 а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 64835,456 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах:

2015год -   5488,420 тыс. рублей;

2016год -   6054,226 тыс. рублей;

2017год -   5992,583 тыс. рублей;

2018год -   6534,694тыс. рублей;

2019год-    7258,908 тыс. рублей;

2020год -   8516,895 тыс. рублей;

2021год -   8595,332 тыс. рублей;

2022год -   8197,199 тыс. рублей;

2023год -   8197,199 тыс. рублей;

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

16. В разделе 8 Подпрограммы 3 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 64835,456 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2015год -   5488,420 тыс. рублей;

2016год -   6054,226 тыс. рублей;

2017год -   5992,583 тыс. рублей;

2018год -   6534,694тыс. рублей;

2019год-    7258,908 тыс. рублей;

2020год -   8516,895 тыс. рублей;

2021год -   8595,332 тыс. рублей;

2022год -   8197,199 тыс. рублей;

2023год -   8197,199 тыс. рублей.»

17. В паспорте Подпрограммы 4:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы «2022» заменить цифрами «2023»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52093,881 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах:

2015год -   4288,406 тыс. рублей;

2016год -   4631,006 тыс. рублей;

2017год -   4937,619 тыс. рублей;

2018год -   5676,422 тыс. рублей;

2019год -   6696,432 тыс. рублей;

2020год -   6480,449 тыс. рублей;

2021год -   6675,935 тыс. рублей;

2022год -   6353,806 тыс. рублей;

2023год -   6353,806 тыс. рублей;

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

18. В абзаце двадцатом раздела 2 Подпрограммы 4 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

17. В разделе 8. Подпрограммы 4абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52093,881 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2015год -   4288,406 тыс. рублей;

2016год -   4631,006 тыс. рублей;

2017год -   4937,619 тыс. рублей;

2018год -   5676,422 тыс. рублей;

2019год -   6696,432 тыс. рублей;

2020год -   6480,449 тыс. рублей;

2021год -   6675,935 тыс. рублей;

2022год -   6353,806 тыс. рублей;

2023год -   6353,806 тыс. рублей.»

18. Приложения №№ 1, 2, 4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Поныровском

районе Курской области»

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области

«Развитие культуры Поныровского района Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значение

 

п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

 

Значение показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения

процент

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Прирост качества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом

процент

1,0

1.1

1,3

2,0

2,1

2,1

2,4

2,5

3,0

3,5

3,5

3,5

3,

Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

процент

1,0

1,5

1.8

2.1

2,2

2,4

2,8

2,9

3,0

3,5

3,5

3,5

4.

Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе

процент

46,7

56,1

64,9

66,7

82.4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма  1 «Искусство»

1.

Среднее число зрителей на мероприятиях (на тысячу человек)

человек

56

58

61

62

63

64

66

76

70

70

70

70

2.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек населения

человек

56

58

61

62

63

64

66

76

70

70

70

70

3.

Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека

единица

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

4.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от общего числа детей

процент

1,0

3,0

3,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма  2 «Наследие»

1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

процент

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

2.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек

тыс. экз.

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

3.

Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотеки

экземпляров

1846

1900

1933

2000

2050

2050

2100

2100

2150

2200

2200

2200

4.

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек поселения

процент

92,0

92,0

92,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

1.

Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей

процент

25,0

29,0

30,0

31,0

31,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

2.

Охват дополнительным образованием детей от общего количества в возрасте от 6 до 18 лет

процент

11,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Подпрограмма 4  «Управление  муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

1.

Степень выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации программы

раб.дней

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Поныровском

районе Курской области»

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»

 

/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Подпрограмма 1  «Искусство»

1.

 

1.1.  Организация культурно-досуговой деятельности

 

МКУК «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области

2015

2023

Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Поныровского района;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Поныровского района;

высокий уровень качества и доступности муниципальных услуг;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

высокий уровень качества и доступности услуг кинопоказа;

укрепление материально-технической базы отдела кинообслуживания;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие системы кинопоказа;

популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства;

углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры;

сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства;

развитие межрегиональных творческих связей района;

организация культурного досуга детского населения района;

улучшение качества оказываемых услуг населению района

 

Сокращение сети учреждений культуры;

снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры;

снижение уровня качества и доступности услуг кинопоказа

лишение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;

ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения Поныровского района;

утрата традиций исполнительской культуры в различных жанрах искусства;

снижение имиджа Поныровского района за пределами региона;

снижение спектра оказываемых услуг населению района;

Оказывает влияние на показатели:удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения

среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека;

оказывает влияние на число зрителей на культурно-досуговых мероприятиях

 

Подпрограмма 2 «Наследие»

 

2.

2.1 Развитие библиотечного дела

МКУК «Межпоселенческая библиотека»

2015

2023

Интеграция библиотек Поныровского района в единую информационную сеть;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

рост востребованности библиотек у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех муниципальных библиотеках;

рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

 

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

Отставание системы библиотечно­информационного обслуживания от уровня других регионов;

экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть;

снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела

Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием; среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения;

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

 

доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Поныровского района;

 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

 

3.

3.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей

МКОУ ДОД «Поныровская детская школа искусств»

2015

2023

Повышение качества образовательных услуг;

развитие материально-технической базы образовательных учреждений;

увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей;

вовлечение одаренных детей и молодежи в творческие состязания, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

совершенствование учебного процесса в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства, повышение уровня педагогического мастерства;

сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества

Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг;

несоответствие материально-технической базы задачам развития образовательных организаций;

снижение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей

снижение количества участников в областных, Международных и Всероссийских конкурсах;

несоответствие содержания учебного процесса в образовательных учреждениях современным требованиям;

частичная утрата уровня мастерства в различных жанрах художественного творчества

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;

увеличение количества лауреатов областных, Международных и Всероссийских конкурсов

 

Подпрограмма 4 «Управление  муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

 

4.

4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государтсвенной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области

 

4.2 Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области

Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области

 

 

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области

2015

2023

Развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры;

укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование

Создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки;

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активации инновационной деятельности в сфере культуры;

успешное выполнение приоритетных инновационных проектов;

повышение эффективности информации в отраслях культуры;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры

Невозможность отделу культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района эффективно выполнять свои функции;

Снижение качества и количества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению района;

отсутствие привлекательности муниципальных учреждений культуры и как следствие, падение числа посетителей и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;

снижение качества жизни отдельных категорий граждан;

снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению района;

снижение спектра оказываемых услуг населению района;

нарушение кадровой преемственности

Сокращение доли зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта;

увеличение числа посетителей, пользующихся услугами учреждения культуры после проведения капитального ремонта;

                           

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Поныровском

районе Курской области»

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

источников на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная программа 1

«Развитие культуры Поныровского района Курской области»

всего

х

х

х

х

27978,907

28299,898

28673,409

33318,794

38110,967

51655,670

40438,803

38068,119

38068,119

федеральный бюджет

005

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

005

х

х

х

1217,275

4204,341

1629,144

1455,480

1745,497

1995,243

1350,333

1350,333

1350,333

местный бюджет

005

х

х

х

26761,632

24095,557

27044,265

31863,314

36365,470

49660,427

39088,470

36717,786

36717,786

внебюджетные источники

х

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма  1

«Искусство»

всего

х

х

х

х

10487,647

10414,693

9029,247

10889,159

12869,103

17677,202

13018,297

12223,339

12223,339

федеральный бюджет

х

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

х

х

х

х

554,265

3439,257

720,965

651,778

727,472

894,285

572,850

572,850

572,850

местный бюджет

х

х

х

х

9933,382

6975,436

8308,282

10237,381

12141,631

16782,917

12445,447

11650,489

11650,489

внебюджетные  источники

х

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1.1

Организация культурно-досуговой деятельности

Всего, в том числе:

х

х

х

х

10487,647

10414,693

9029,247

10889,159

12869,103

17677,202

13018,297

12223,339

12223,339

областной бюджет

005

1003

0111335

200

2,756

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1003

0111335

300

551,509

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1003

0110113350

200

0,000

2,687

3,551

3,688

2,433

3,984

3,150

2,850

2,850

0801

0110113320

200

0,000

2816,214

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1003

0110113350

300

0,000

620,356

717,414

648,090

725,039

890,301

569,700

570,000

570,000

местный бюджет

005

0801

0111401

100

5112,960

0,000

7332,163

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0111401

200

4795,422

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0111401

800

25,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01101С1401

100

0,000

0,000

5416,413

8435,701

9937,259

10470,495

11471,548

10897,971

10897,971

01101С1401

200

0,000

0,000

1409,380

866,658

1000,822

5443,770

706,061

706,061

706,061

01101С1403

200

0,000

0,000

285,430

109,257

187,110

239,606

0,000

0,000

0,000

01101С1463

200

0,000

0,000

0,000

496,385

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01101L4670

200

0,000

0,000

0,000

308,360

483,912

603,750

25,000

0,000

0,000

01101S3320

200

0,000

123,786

0,000

0,000

0,000

0,000

196,381

0,000

0,000

01101С1444

200

0,000

0,000

0,000

0,000

522,927

0,000

0,000

0,000

0,000

01101С1401

800

0,000

25,857

23,308

21,020

9,601

25,296

46,457

46,457

46,457

Подпрограмма  2

«Наследие»

всего

х

х

х

х

7714,434

7199,973

8713,960

10218,519

11286,524

18981,124

12149,239

11293,775

11293,775

федеральный бюджет

х

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

х

х

х

х

488,734

544,062

651,799

593,994

725,462

815,102

491,627

491,627

491,627

местный бюджет

х

х

х

х

7225,700

6655,911

8062,161

9624,525

10561,062

18166,022

11657,612

10802,148

10802,148

внебюджетные источники

х

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 2.1

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

х

х

х

х

7714,434

7199,973

8713,960

10116,119

10817,388

18184,700

11938,103

11293,775

11293,775

областной бюджет

005

1003

0121335

200

2,432

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0121335

300

486,302

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0120113350

200

0,000

2,585

2,838

2,955

2,449

3,607

2,548

2,500

2,500

0120113350

300

0,000

541,477

648,961

591,039

723,013

811,495

489,079

489,127

489,127

местный бюджет

005

0801

0121401

100

6070,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0121401

200

1024,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0121401

300

13,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01201С1401

100

0,000

5925,411

7445,771

8953,991

9287,597

10115,284

10886,553

10342,225

10342,225

01201С1401

200

0,000

724,700

516,674

563,330

803,707

7249,467

554,732

454,732

454,732

01201С1401

800

0,000

5,800

7,316

4,804

0,622

4,847

5,191

5,191

5,191

Основное мероприятие 2.2

Сохранение объектов культурного наследия

Всего:

х

х

х

х

117,400

0,000

0,000

102,400

469,136

796,424

211,136

0,000

0,000

местный бюджет

005

0804

0121489

500

117,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0113

01202П1490

500

0,000

0,000

0,000

47,400

51,136

51,136

51,136

0,000

0,000

0801

01201С1403

200

0,000

0,000

0,000

0,000

148,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0801

01101С1442

200

0,000

0,000

0,000

0,000

220,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0804

01202П1463

500

0,000

0,000

0,000

55,000

50,000

745,288

160,000

0,000

0,000

Подпрограмма  3

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

всего

х

х

х

х

5488,420

6054,226

5992,583

6534,694

7258,908

8516,895

8595,332

8197,199

8197,199

федеральный бюджет

005

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

005

х

х

х

150,000

196,746

219,192

160,000

239,691

229,000

229,000

229,000

229,000

местный бюджет

005

х

х

х

5338,420

5857,480

5773,391

6374,694

7019,217

8287,895

8366,332

7968,199

7968,199

внебюджетные источники

х

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 3,1

Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области

Всего, в том числе:

005

х

х

х

5488,420

6054,226

5992,583

6534,694

7258,908

8516,895

8595,332

8197,199

8197,199

областной бюджет

005

1003

0131307

200

0,746

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0131307

300

149,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0130113070

200

0,000

0,739

1,188

0,732

0,959

1,140

1,140

1,140

1,140

0130113070

300

0,000

196,007

218,004

159,268

238,732

227,860

227,860

227,860

227,860

местный бюджет

005

0702

0131401

100

4688,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0131401

200

460,020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0131401

800

9,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

01301С1401

100

0,000

4928,480

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0702

01301С1401

200

0,000

919,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

01301С1401

800

0,000

9,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0703

01301С1401

100

0,000

0,000

5411,654

5842,333

6531,059

7072,540

7962,652

7564,519

7564,519

01301С1401

200

0,000

0,000

349,224

525,801

423,357

526,455

389,815

389,815

389,815

01301С1403

200

0,000

0,000

0,000

0,000

55,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01301С1410

200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

680,000

0,000

0,000

0,000

01301С1401

800

0,000

0,000

12,513

6,560

9,801

8,900

13,865

13,865

13,865

Подпрограмма  4

«Управление муниципальной программой  и обеспечение условий  реализации»

всего

х

х

х

х

4288,406

4631,006

4937,619

5676,422

6696,432

6480,449

6675,935

6353,806

6353,806

федеральный бюджет

005

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

005

х

х

х

24,276

24,276

37,188

49,708

52,872

56,856

56,856

56,856

56,856

местный бюджет

005

х

х

х

4264,130

4606,730

4900,431

5626,714

6643,560

6423,593

6619,079

6296,950

6296,950

внебюджетные источники

005

х

х

х

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение деятельности и выполнение функций  Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области

Всего, в том числе:

х

х

х

х

1086,430

1134,130

1046,743

1108,251

1125,471

1138,223

1387,585

1318,206

1318,206

Местный бюджет

005

0804

0141402

100

1086,430

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01401С1402

100

0,000

1133,930

1046,703

1108,001

1125,471

1138,223

1387,585

1318,206

1318,206

01401С1402

800

 

 

 

 

 

 

0,000

0,200

0,040

0,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 4.2

Обеспечение деятельности и выполнение функций  МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области

Всего, в том числе:

х

х

х

х

3201,976

3496,876

3890,876

4568,171

5570,961

5342,226

5288,350

5035,600

5035,600

областной бюджет

005

0804

0141334

100

24,276

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0140213340

100

0,000

24,276

37,188

49,708

52,872

56,856

56,856

56,856

56,856

Местный бюджет

005

0804

0141401

100

3009,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0141401

200

164,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0141401

800

3,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01402С1401

100

0,000

3214,000

3692,062

4339,313

4594,409

4813,770

5054,994

4802,244

4802,244

01402С1401

200

0,000

257,600

161,626

178,900

173,680

471,225

176,300

176,300

176,300

01401С1463

200

0,000

0,000

0,000

0,000

750,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01402С1401

800

0,000

1,000

0,000

0,250

0,000

0,375

0,200

0,200

0,200

 


Создан: 10.03.2021 11:42. Последнее изменение: 10.03.2021 11:42.
Количество просмотров: 610