<< Назад | |
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.02.2021 № 62
306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14
тел. / факс (47135) 2-11-58
О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 530
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решениями Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 13.12.2019 № 74 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 29.12.2020 № 127), от 10.12.2020 года № 119 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»Администрация Поныровского района Курской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить, прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 530.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Поныровского района В.С. Торубаров
Утверждены
Постановлением администрации
Поныровского района Курской области
от 17.02.2021 № 62
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 530
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 324612,686 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015год - 27978,907 тыс. рублей;
2016год - 28299,898 тыс. рублей;
2017год - 28673,409 тыс. рублей;
2018год - 33318,794 тыс. рублей;
2019год - 38110,967 тыс. рублей;
2020год - 51655,670 тыс. рублей;
2021год - 40438,803 тыс. рублей;
2022год - 38068,119 тыс. рублей;
2023год - 38068,119 тыс. рублей;
По подпрограмме «Искусство» объем бюджетных ассигнований составляет 108832,026 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015год - 10487,647 тыс. рублей;
2016год - 10414,693 тыс. рублей;
2017год - 9029,247 тыс. рублей;
2018год - 10889,159 тыс. рублей;
2019год - 12869,103 тыс. рублей;
2020год - 17677,202 тыс. рублей.
2021год - 13018,297 тыс. рублей;
2022год - 12223,339 тыс. рублей;
2023год - 12223,339 тыс. рублей;
По подпрограмме «Наследие» объем бюджетных ассигнований составляет 98851,323 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015год - 7714,434тыс. рублей;
2016год - 7199,973 тыс. рублей;
2017год - 8713,960 тыс. рублей;
2018год - 10218,519 тыс. рублей;
2019год - 11286,524 тыс. рублей;
2020год - 18981,124 тыс. рублей;
2021год - 12149,239 тыс. рублей;
2022год - 11293,775 тыс. рублей;
2023год - 11293,775 тыс. рублей;
По подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» объем бюджетных ассигнований составляет 64835,456 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015год - 5488,420 тыс. рублей;
2016год - 6054,226 тыс. рублей;
2017год - 5992,583 тыс. рублей;
2018год - 6534,694 тыс. рублей;
2019год - 7258,908 тыс. рублей;
2020год - 8516,895 тыс. рублей;
2021год - 8595,332 тыс. рублей;
2022год - 8197,199 тыс. рублей;
2023год - 8197,199 тыс. рублей;
По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объем бюджетных ассигнований составляет 52093,881 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015год - 4288,406 тыс. рублей;
2016год - 4631,006 тыс. рублей;
2017год - 4937,619 тыс. рублей;
2018год - 5676,422 тыс. рублей;
2019год - 6696,432 тыс. рублей;
2020год - 6480,449 тыс. рублей;
2021год - 6675,935 тыс. рублей;
2022год - 6353,806 тыс. рублей;
2023год - 6353,806 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
2. В абзаце первом Задачи 4. подраздела 2.2 Раздела 2 Программы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
3. В абзаце третьем подраздела 2.3Раздела 2 Программы цифры «2020» заменить цифрами «2023».
4. В подразделе 2.4 Раздела 2 Программы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
5. В разделе 9 Программы абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 324612,686 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015год - 7978,907 тыс. рублей
2016год - 28299,898 тыс. рублей;
2017год - 28673,409 тыс. рублей;
2018год - 33318,794 тыс. рублей;
2019год - 38110,967 тыс. рублей;
2020год - 51655,670 тыс. рублей;
2021год - 40438,803 тыс. рублей;
2022год - 38068,119 тыс. рублей.
2023год - 38068,119 тыс. рублей.»
6. В паспорте Подпрограммы 1:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 108832,026 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015год- 10487,647 тыс. рублей
2016год- 10414,693 тыс. рублей;
2017год- 9029,247 тыс. рублей;
2018год- 10889,159 тыс. рублей;
2019год- 12869,103 тыс. рублей;
2020год- 17677,202 тыс. рублей.
2021год- 13018,297 тыс. рублей;
2022год- 12223,339 тыс. рублей.
2023год- 12223,339 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
7. В разделе 1 Подпрограммы 1, в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2023».
8. В абзаце восемнадцатом раздела 2 Подпрограммы 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023».
9. В абзаце двадцать восьмом раздела 3 Подпрограммы 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
10. В разделе 8 Подпрограммы 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 108832,026 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих объемах:
2015год- 10487,647 тыс. рублей
2016год- 10414,693 тыс. рублей;
2017год - 9029,247 тыс. рублей;
2018год- 10889,159 тыс. рублей;
2019год- 12869,103 тыс. рублей;
2020 год - 17677,202 тыс. рублей.
2021год - 13018,297 тыс. рублей;
2022год - 12223,339 тыс. рублей.
2023год - 12223,339 тыс. рублей.»
11. В паспорте Подпрограммы 2:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 98851,323 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015год - 7714,434 тыс. рублей;
2016год - 7199,973 тыс. рублей;
2017год - 8713,960 тыс. рублей;
2018год - 10218,519 тыс. рублей;
2019год - 11286,524 тыс. рублей;
2020год - 18981,124 тыс. рублей;
2021год - 12149,239 тыс. рублей;
2022год - 11293,775 тыс. рублей;
2023год - 11293,775 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
12. В абзаце семнадцатом раздела 2 Подпрограммы 2 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
13. В абзаце тридцать втором раздела 3 Подпрограммы 2 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
14. В разделе 8 Подпрограммы 2абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 98851,323 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2015год - 7714,434 тыс. рублей;
2016год - 7199,973 тыс. рублей;
2017год - 8713,960 тыс. рублей;
2018год - 10218,519 тыс. рублей;
2019год - 11286,524 тыс. рублей;
2020год - 18981,124 тыс. рублей;
2021год - 12149,239 тыс. рублей;
2022год - 11293,775 тыс. рублей;
2023год - 11293,775 тыс. рублей.»
15. В паспорте Подпрограммы 3:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 64835,456 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах:
2015год - 5488,420 тыс. рублей;
2016год - 6054,226 тыс. рублей;
2017год - 5992,583 тыс. рублей;
2018год - 6534,694тыс. рублей;
2019год- 7258,908 тыс. рублей;
2020год - 8516,895 тыс. рублей;
2021год - 8595,332 тыс. рублей;
2022год - 8197,199 тыс. рублей;
2023год - 8197,199 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
16. В разделе 8 Подпрограммы 3 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 64835,456 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2015год - 5488,420 тыс. рублей;
2016год - 6054,226 тыс. рублей;
2017год - 5992,583 тыс. рублей;
2018год - 6534,694тыс. рублей;
2019год- 7258,908 тыс. рублей;
2020год - 8516,895 тыс. рублей;
2021год - 8595,332 тыс. рублей;
2022год - 8197,199 тыс. рублей;
2023год - 8197,199 тыс. рублей.»
17. В паспорте Подпрограммы 4:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы «2022» заменить цифрами «2023»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52093,881 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах:
2015год - 4288,406 тыс. рублей;
2016год - 4631,006 тыс. рублей;
2017год - 4937,619 тыс. рублей;
2018год - 5676,422 тыс. рублей;
2019год - 6696,432 тыс. рублей;
2020год - 6480,449 тыс. рублей;
2021год - 6675,935 тыс. рублей;
2022год - 6353,806 тыс. рублей;
2023год - 6353,806 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
18. В абзаце двадцатом раздела 2 Подпрограммы 4 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
17. В разделе 8. Подпрограммы 4абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52093,881 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2015год - 4288,406 тыс. рублей;
2016год - 4631,006 тыс. рублей;
2017год - 4937,619 тыс. рублей;
2018год - 5676,422 тыс. рублей;
2019год - 6696,432 тыс. рублей;
2020год - 6480,449 тыс. рублей;
2021год - 6675,935 тыс. рублей;
2022год - 6353,806 тыс. рублей;
2023год - 6353,806 тыс. рублей.»
18. Приложения №№ 1, 2, 4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области
«Развитие культуры Поныровского района Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значение
п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
|
Значение показателей |
||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
||||||||||||||
1. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения |
процент |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2. |
Прирост качества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом |
процент |
1,0 |
1.1 |
1,3 |
2,0 |
2,1 |
2,1 |
2,4 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3, |
Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
процент |
1,0 |
1,5 |
1.8 |
2.1 |
2,2 |
2,4 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
4. |
Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |
процент |
46,7 |
56,1 |
64,9 |
66,7 |
82.4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма 1 «Искусство» |
||||||||||||||
1. |
Среднее число зрителей на мероприятиях (на тысячу человек) |
человек |
56 |
58 |
61 |
62 |
63 |
64 |
66 |
76 |
70 |
70 |
70 |
70 |
2. |
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек населения |
человек |
56 |
58 |
61 |
62 |
63 |
64 |
66 |
76 |
70 |
70 |
70 |
70 |
3. |
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека |
единица |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
4. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от общего числа детей |
процент |
1,0 |
3,0 |
3,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма 2 «Наследие» |
||||||||||||||
1. |
Охват населения библиотечным обслуживанием |
процент |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
2. |
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек |
тыс. экз. |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
3. |
Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотеки |
экземпляров |
1846 |
1900 |
1933 |
2000 |
2050 |
2050 |
2100 |
2100 |
2150 |
2200 |
2200 |
2200 |
4. |
Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек поселения |
процент |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |
||||||||||||||
1. |
Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей |
процент |
25,0 |
29,0 |
30,0 |
31,0 |
31,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
2. |
Охват дополнительным образованием детей от общего количества в возрасте от 6 до 18 лет |
процент |
11,5 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
||||||||||||||
1. |
Степень выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации программы |
раб.дней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»
№/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|||||||
начала реализации |
окончания реализации |
||||||||||||
Подпрограмма 1 «Искусство» |
|||||||||||||
1.
|
1.1. Организация культурно-досуговой деятельности
|
МКУК «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области |
2015 |
2023 |
Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Поныровского района; высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Поныровского района; высокий уровень качества и доступности муниципальных услуг; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; высокий уровень качества и доступности услуг кинопоказа; укрепление материально-технической базы отдела кинообслуживания; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие системы кинопоказа; популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства; углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры; сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства; развитие межрегиональных творческих связей района; организация культурного досуга детского населения района; улучшение качества оказываемых услуг населению района
|
Сокращение сети учреждений культуры; снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры; снижение уровня качества и доступности услуг кинопоказа лишение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям; ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения Поныровского района; утрата традиций исполнительской культуры в различных жанрах искусства; снижение имиджа Поныровского района за пределами региона; снижение спектра оказываемых услуг населению района; |
Оказывает влияние на показатели:удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека; оказывает влияние на число зрителей на культурно-досуговых мероприятиях |
||||||
Подпрограмма 2 «Наследие»
|
|||||||||||||
2. |
2.1 Развитие библиотечного дела |
МКУК «Межпоселенческая библиотека» |
2015 |
2023 |
Интеграция библиотек Поныровского района в единую информационную сеть; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех муниципальных библиотеках; рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; |
Отставание системы библиотечноинформационного обслуживания от уровня других регионов; экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть; снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела |
Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием; среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения; среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Поныровского района; |
||||||
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
|
|||||||||||||
3. |
3.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей |
МКОУ ДОД «Поныровская детская школа искусств» |
2015 |
2023 |
Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; вовлечение одаренных детей и молодежи в творческие состязания, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; совершенствование учебного процесса в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства, повышение уровня педагогического мастерства; сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества |
Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг; несоответствие материально-технической базы задачам развития образовательных организаций; снижение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей снижение количества участников в областных, Международных и Всероссийских конкурсах; несоответствие содержания учебного процесса в образовательных учреждениях современным требованиям; частичная утрата уровня мастерства в различных жанрах художественного творчества |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей; увеличение количества лауреатов областных, Международных и Всероссийских конкурсов |
||||||
Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
|
|||||||||||||
4. |
4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государтсвенной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области
4.2 Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области |
Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области |
2015 |
2023 |
Развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры; укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование Создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно-досуговых и иных мероприятий; повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки; создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры; повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; создание необходимых условий для активации инновационной деятельности в сфере культуры; успешное выполнение приоритетных инновационных проектов; повышение эффективности информации в отраслях культуры; формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры |
Невозможность отделу культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района эффективно выполнять свои функции; Снижение качества и количества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению района; отсутствие привлекательности муниципальных учреждений культуры и как следствие, падение числа посетителей и участников культурно-досуговых и иных мероприятий; снижение качества жизни отдельных категорий граждан; снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению района; снижение спектра оказываемых услуг населению района; нарушение кадровой преемственности |
Сокращение доли зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта; увеличение числа посетителей, пользующихся услугами учреждения культуры после проведения капитального ремонта; |
||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» |
|||||||||||||||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных |
|||||||||||||||
источников на реализацию целей муниципальной программы |
|||||||||||||||
«Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Муниципальная программа 1 |
«Развитие культуры Поныровского района Курской области» |
всего |
х |
х |
х |
х |
27978,907 |
28299,898 |
28673,409 |
33318,794 |
38110,967 |
51655,670 |
40438,803 |
38068,119 |
38068,119 |
федеральный бюджет |
005 |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
005 |
х |
х |
х |
1217,275 |
4204,341 |
1629,144 |
1455,480 |
1745,497 |
1995,243 |
1350,333 |
1350,333 |
1350,333 |
||
местный бюджет |
005 |
х |
х |
х |
26761,632 |
24095,557 |
27044,265 |
31863,314 |
36365,470 |
49660,427 |
39088,470 |
36717,786 |
36717,786 |
||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма 1 |
«Искусство» |
всего |
х |
х |
х |
х |
10487,647 |
10414,693 |
9029,247 |
10889,159 |
12869,103 |
17677,202 |
13018,297 |
12223,339 |
12223,339 |
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
х |
х |
х |
х |
554,265 |
3439,257 |
720,965 |
651,778 |
727,472 |
894,285 |
572,850 |
572,850 |
572,850 |
||
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
9933,382 |
6975,436 |
8308,282 |
10237,381 |
12141,631 |
16782,917 |
12445,447 |
11650,489 |
11650,489 |
||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Организация культурно-досуговой деятельности |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
10487,647 |
10414,693 |
9029,247 |
10889,159 |
12869,103 |
17677,202 |
13018,297 |
12223,339 |
12223,339 |
областной бюджет |
005 |
1003 |
0111335 |
200 |
2,756 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
1003 |
0111335 |
300 |
551,509 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1003 |
0110113350 |
200 |
0,000 |
2,687 |
3,551 |
3,688 |
2,433 |
3,984 |
3,150 |
2,850 |
2,850 |
||||
0801 |
0110113320 |
200 |
0,000 |
2816,214 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1003 |
0110113350 |
300 |
0,000 |
620,356 |
717,414 |
648,090 |
725,039 |
890,301 |
569,700 |
570,000 |
570,000 |
||||
местный бюджет |
005 |
0801 |
0111401 |
100 |
5112,960 |
0,000 |
7332,163 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
0111401 |
200 |
4795,422 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
0111401 |
800 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01101С1401 |
100 |
0,000 |
0,000 |
5416,413 |
8435,701 |
9937,259 |
10470,495 |
11471,548 |
10897,971 |
10897,971 |
|||||
01101С1401 |
200 |
0,000 |
0,000 |
1409,380 |
866,658 |
1000,822 |
5443,770 |
706,061 |
706,061 |
706,061 |
|||||
01101С1403 |
200 |
0,000 |
0,000 |
285,430 |
109,257 |
187,110 |
239,606 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01101С1463 |
200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
496,385 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01101L4670 |
200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
308,360 |
483,912 |
603,750 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01101S3320 |
200 |
0,000 |
123,786 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
196,381 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01101С1444 |
200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
522,927 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01101С1401 |
800 |
0,000 |
25,857 |
23,308 |
21,020 |
9,601 |
25,296 |
46,457 |
46,457 |
46,457 |
|||||
Подпрограмма 2 |
«Наследие» |
всего |
х |
х |
х |
х |
7714,434 |
7199,973 |
8713,960 |
10218,519 |
11286,524 |
18981,124 |
12149,239 |
11293,775 |
11293,775 |
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
х |
х |
х |
х |
488,734 |
544,062 |
651,799 |
593,994 |
725,462 |
815,102 |
491,627 |
491,627 |
491,627 |
||
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
7225,700 |
6655,911 |
8062,161 |
9624,525 |
10561,062 |
18166,022 |
11657,612 |
10802,148 |
10802,148 |
||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Развитие библиотечного дела |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
7714,434 |
7199,973 |
8713,960 |
10116,119 |
10817,388 |
18184,700 |
11938,103 |
11293,775 |
11293,775 |
областной бюджет |
005 |
1003 |
0121335 |
200 |
2,432 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
0121335 |
300 |
486,302 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
0120113350 |
200 |
0,000 |
2,585 |
2,838 |
2,955 |
2,449 |
3,607 |
2,548 |
2,500 |
2,500 |
|||||
0120113350 |
300 |
0,000 |
541,477 |
648,961 |
591,039 |
723,013 |
811,495 |
489,079 |
489,127 |
489,127 |
|||||
местный бюджет |
005 |
0801 |
0121401 |
100 |
6070,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
0121401 |
200 |
1024,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
0121401 |
300 |
13,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01201С1401 |
100 |
0,000 |
5925,411 |
7445,771 |
8953,991 |
9287,597 |
10115,284 |
10886,553 |
10342,225 |
10342,225 |
|||||
01201С1401 |
200 |
0,000 |
724,700 |
516,674 |
563,330 |
803,707 |
7249,467 |
554,732 |
454,732 |
454,732 |
|||||
01201С1401 |
800 |
0,000 |
5,800 |
7,316 |
4,804 |
0,622 |
4,847 |
5,191 |
5,191 |
5,191 |
|||||
Основное мероприятие 2.2 |
Сохранение объектов культурного наследия |
Всего: |
х |
х |
х |
х |
117,400 |
0,000 |
0,000 |
102,400 |
469,136 |
796,424 |
211,136 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
005 |
0804 |
0121489 |
500 |
117,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
0113 |
01202П1490 |
500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
47,400 |
51,136 |
51,136 |
51,136 |
0,000 |
0,000 |
||||
0801 |
01201С1403 |
200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
148,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
0801 |
01101С1442 |
200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
220,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
0804 |
01202П1463 |
500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,000 |
50,000 |
745,288 |
160,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 3 |
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |
всего |
х |
х |
х |
х |
5488,420 |
6054,226 |
5992,583 |
6534,694 |
7258,908 |
8516,895 |
8595,332 |
8197,199 |
8197,199 |
федеральный бюджет |
005 |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
005 |
х |
х |
х |
150,000 |
196,746 |
219,192 |
160,000 |
239,691 |
229,000 |
229,000 |
229,000 |
229,000 |
||
местный бюджет |
005 |
х |
х |
х |
5338,420 |
5857,480 |
5773,391 |
6374,694 |
7019,217 |
8287,895 |
8366,332 |
7968,199 |
7968,199 |
||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Основное мероприятие 3,1 |
Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области |
Всего, в том числе: |
005 |
х |
х |
х |
5488,420 |
6054,226 |
5992,583 |
6534,694 |
7258,908 |
8516,895 |
8595,332 |
8197,199 |
8197,199 |
областной бюджет |
005 |
1003 |
0131307 |
200 |
0,746 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
0131307 |
300 |
149,254 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
0130113070 |
200 |
0,000 |
0,739 |
1,188 |
0,732 |
0,959 |
1,140 |
1,140 |
1,140 |
1,140 |
|||||
0130113070 |
300 |
0,000 |
196,007 |
218,004 |
159,268 |
238,732 |
227,860 |
227,860 |
227,860 |
227,860 |
|||||
местный бюджет |
005 |
0702 |
0131401 |
100 |
4688,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
0131401 |
200 |
460,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
0131401 |
800 |
9,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
01301С1401 |
100 |
0,000 |
4928,480 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
0702 |
01301С1401 |
200 |
0,000 |
919,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
01301С1401 |
800 |
0,000 |
9,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
0703 |
01301С1401 |
100 |
0,000 |
0,000 |
5411,654 |
5842,333 |
6531,059 |
7072,540 |
7962,652 |
7564,519 |
7564,519 |
||||
01301С1401 |
200 |
0,000 |
0,000 |
349,224 |
525,801 |
423,357 |
526,455 |
389,815 |
389,815 |
389,815 |
|||||
01301С1403 |
200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01301С1410 |
200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
680,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01301С1401 |
800 |
0,000 |
0,000 |
12,513 |
6,560 |
9,801 |
8,900 |
13,865 |
13,865 |
13,865 |
|||||
Подпрограмма 4 |
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
всего |
х |
х |
х |
х |
4288,406 |
4631,006 |
4937,619 |
5676,422 |
6696,432 |
6480,449 |
6675,935 |
6353,806 |
6353,806 |
федеральный бюджет |
005 |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
областной бюджет |
005 |
х |
х |
х |
24,276 |
24,276 |
37,188 |
49,708 |
52,872 |
56,856 |
56,856 |
56,856 |
56,856 |
||
местный бюджет |
005 |
х |
х |
х |
4264,130 |
4606,730 |
4900,431 |
5626,714 |
6643,560 |
6423,593 |
6619,079 |
6296,950 |
6296,950 |
||
внебюджетные источники |
005 |
х |
х |
х |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
1086,430 |
1134,130 |
1046,743 |
1108,251 |
1125,471 |
1138,223 |
1387,585 |
1318,206 |
1318,206 |
Местный бюджет |
005 |
0804 |
0141402 |
100 |
1086,430 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
01401С1402 |
100 |
0,000 |
1133,930 |
1046,703 |
1108,001 |
1125,471 |
1138,223 |
1387,585 |
1318,206 |
1318,206 |
|||||
01401С1402 |
800 |
0,000 |
0,200 |
0,040 |
0,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
Основное мероприятие 4.2 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
3201,976 |
3496,876 |
3890,876 |
4568,171 |
5570,961 |
5342,226 |
5288,350 |
5035,600 |
5035,600 |
областной бюджет |
005 |
0804 |
0141334 |
100 |
24,276 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
0140213340 |
100 |
0,000 |
24,276 |
37,188 |
49,708 |
52,872 |
56,856 |
56,856 |
56,856 |
56,856 |
|||||
Местный бюджет |
005 |
0804 |
0141401 |
100 |
3009,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
0141401 |
200 |
164,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
0141401 |
800 |
3,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01402С1401 |
100 |
0,000 |
3214,000 |
3692,062 |
4339,313 |
4594,409 |
4813,770 |
5054,994 |
4802,244 |
4802,244 |
|||||
01402С1401 |
200 |
0,000 |
257,600 |
161,626 |
178,900 |
173,680 |
471,225 |
176,300 |
176,300 |
176,300 |
|||||
01401С1463 |
200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
750,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
01402С1401 |
800 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,250 |
0,000 |
0,375 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |