<< Назад | |
План мероприятий
социально-экономического развития Поныровского района
на 2011-2015 годы
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки испол- нения |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическая политика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Реализация мероприятий Программы по улучшению социально-экономического развития Поныровского района Курской области на 2011-2015 годы
|
Принятие нормативных правовых актов Поныровского района. Разработка и реализация районных целевых программ |
2011-2015 г.г. |
Федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты собственные средства предприятий, кредиты банков, др. источники финансирования |
Рост реального сектора экономики, увеличение доходной части муниципальных бюджетов, решение социально- экономических задач |
372 |
Отраслевые отделы администрации района совместно с органами местного самоуправления поселений (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти области
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Повышение конкурентоспособности экономики Поныровского района
|
Создание условий для повышения конкурентоспособности отраслей экономики района - реализация нормативно-правовых актов Поныровского района: - районной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Поныров-ском районе на 2010-2012 годы»; -Соглашений между Админист-рацией Поныровского района и ООО «Агро-Грейн», инвестором которого является ООО «Иволга-Центр»; - целевых Программ развития сельского хозяйства в районе
|
2011-2015 г.г. |
|
Развитие промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры района |
Администрация Поныровского района, органы местного самоуправления совместно с предприятиями и организациями |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки испол- нения |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объёмных показателей ( в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Разработка прогноза социально- экономического развития района на 2012- 2014 годы |
Организация работы по разработке прогноза: Июнь - предварительный вариант, Октябрь - уточнённый вариант |
2011-2015 г.г. |
|
Экономическое обоснование направления развития района: основа для разработки бюджета района и в разрезе муниципальных образований |
Отдел по экономике и управлению имущес-твом, отраслевые отде-лы администрации района, органы мест-ного самоуправления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Работа с инвесторами по привлечению дополнительных ресурсов в экономику района |
Активизация инвестиционной деятельности. Заключение догово-ров аренды на земельные участки между Администрацией района и инвестиционными компаниями
|
2011-2015 г.г. |
|
Привлечение дополнительных средств в экономику района |
Отраслевые отделы администрации района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.
|
Проведение мониторинга социально- экономического развития района |
Подготовка ежеквартальной информации Главе района о социально-экономическом положении района
|
2011-2015 г.г. |
|
Осуществление оперативного управления социально- экономическими процессами на территории района |
Администрация райо-на совместно с органами местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Функционирование межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам Поныровского района |
Организация работы по проведению заседаний межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам Поныровского района |
2011-2015 г.г. |
|
Обеспечение своевременного поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района в |
Отраслевые отделы администрации района совместно с предста-вителями контролиру-ющих органов (по согласованию)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетная политика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Увеличение доходов консолидированного бюджета района
|
Взаимодействие с заинтере-сованными структурами (в том числе налоговыми и право-охранительными органами) по повышению собираемости налогов и сборов, сокращению задолженности хозяйствующих субъектов в бюджет района
|
2011-2015 г.г. |
|
Обеспечение своевременного поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района в 2015 году 57 млн. рублей , 113,3% к уровню 2010 года |
Управление финансов, отраслевые отделы администрации района, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки испол- нения |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объёмных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Совершенствование муниципальных норма-тивных правовых актов |
Разработка нормативных правовых актов Поныровского района |
2011-2015 г.г. |
|
Обеспечение реализации задач, возложенных на органы местного самоуправления района |
Управление финансов администрации района, администра-ции поселений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Оптимизация расходования средств консолидированного бюджета района
|
Реструктуризация бюджетной сети, реализация районной целевой Программы от 07.07.2010 г. № 1786 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Поныровского района Курской области на период 2011-2015 г.г.» |
2011-2015 г.г. |
|
Своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы работников бюджетной сферы и иные социальные выплаты |
Управление финансов администрации района и органы местного самоуправления поселений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Финансовый контроль за расходованием средств районного бюджета |
Проведение финансового контроля в соответствии с Постановлением Администрации Поныровского района от 18.01.2008 г. №14 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового кон-троля за операциями со средства-ми бюджета Поныровского района» |
2011-2015 г.г. |
|
Повышение эффективности использования бюджетных средств |
Управление финансов администрации района, Комитет финансов Курской области, органы финансового контроля МО
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая политика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Согласование цен и тарифов на работы и услуги |
Осуществление контроля за применением тарифов : -по оплате граждан за коммунальные услуги ; -отдельные виды работ и услуг |
2011-2015 г.г. |
|
Сдерживание необоснованного роста тарифов |
Отдел экономики и управления имуществом, отраслевые отделы администрации района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Соблюдение государственной дисциплины цен. |
Осуществление контроля за по-рядком формирования и приме-нения цен на отдельные виды товаров и услуг: -продукцию предприятий обще-ственного питания при школах; -продукты детского питания; -лекарственные средства и изделия медицинского назначения; -хлеб, выпекаемый из муки, про-изведенной из зерна страхового фонда зерна Курской области; -твердое топливо; |
2011-2015 г.г. |
|
Сдерживание роста цен, снятие социальной напряженности |
Отдел экономики и управления имуществом администрации района, комитет по тарифам и ценам Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки испол-нения |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объёмных показателей ( в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Создание условий для достижения устойчивых темпов роста промыш-ленного производства за счет повышения конкурентоспособности продукции |
Взаимодействие Администрации Поныровского района с отраслевыми комитетами Админи-страции Курской области, предпри-ятиями района по вопросам промы-шленного производства в районе |
2011-2015 г.г. |
Собственные средства предприятий, кредиты банков |
Объема отгруженной продукции на 62 млн. руб. |
2,2 р.б. |
50
|
Отраслевые отделы администрации района совместно с органами местного самоуправ-ления поселений |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство и распределение электроэнергии, пара и горячей воды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Создание условий для безопасного и надлежа-щего Функционирования топливно-энергетических предприятий района |
Взаимодействие Администрации Поныровского района с отрасле-выми комитетами Администрации Курской области, предприятиями района по вопросам развития топ-ливно-энергетического комплекса |
2011-2015 г.г. |
Собственные средства предприятий, внебюджетные источники финансирования |
Повышение качества и эффективности электроснабжения |
Администрация района, органы мест-ного самоуправления, комитет промыш-ленности и энергетики Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Техническое перевоору-жение энергетических объектов филиала ОАО «Мрск Центр» -«Курск-энерго», ОАО «Курские электрические сети» |
Реконструкция, строительство и ремонт электросетей на территории района |
2011-2015 г.г |
Собственные средства предприятий, 1,5 млн. руб. |
Увеличение подачи электроэнергии потребителям |
Администрация района, органы местного самоуправ-ления поселений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрабатывающие производства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Создание условий по увеличению темпов роста производства продукции обрабатывающих производств |
Содействие реализации программ и производственных планов предприятий |
2011-2015 г.г. |
Собственные средства предприятий, внебюджетные источники |
Увеличение объёма отгруженной продукции на 52 млн. руб. |
2.9 р.б. |
50 |
Администрация района совместно с органами местного самоуправления поселений |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Машиностроение и металлообработка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.
|
Увеличение выпуска продукции ОАО «ВЗСМ» за счёт расширения номен-клатуры выпускаемой продукции, повышения конкурентоспособности продукции |
Техническое перевооружение производственных помещений ОАО «Возовсельмаш» для выпуска крупногабаритных металлокон-трукций |
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
|
Собственные средства предприятия |
Др. источники финан-сирования |
Увеличение объёма отгруженной продукции на 40млн. рублей |
4,2 р.б. |
50 |
Администрация райо-на, администрация Во-зовского сельсовета, комитет промышлен-ности и энергетики Курской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11,4 20,2 24,6 29,0 32,4 |
2,9 5,0 6,2 7,2 8,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки испол-нения |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объёмных показателей (в соотв. ед.) измерения |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молочная промышленность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Увеличение производства высококачественной продукции ОАО «Луч» для обеспечения населе-ния района, области продуктами собственного производства |
Содействие реализации производственного плана предприятия по закупке и переработке молока ОАО «Луч» (маслозавод) |
2011-2015 г.г. |
Собственные средства предприятия, другие источники финансирования |
Объёма отгруженной продукции на 11,6 млн. рублей |
67 |
|
Администрация района, админист-рация п.Поныри , ко-митет пищевой и пере-рабатывающей промы-шленности и продово-льствия Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельское хозяйство |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Проведение экономии-ческой политики, направ-ленной на развитие сель-скохозяйственного про-изводства, повышение экономической эффективности отрасли
|
Реализация Государственной прог-раммы развития сельского хозяйст-ва и регулирования рынков сельско-хозяйственной продукции , сырья и продовольствия на 2001-2012 г.г., областных и районных целевых программ |
2011-2015 г.г. |
Федеральный бюджет, областной бюджет, собственные средства предприятий, кредиты банков, другие источники финансирования - в пределах предусмотренных средств |
Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции на 353 млн. рублей
|
23
|
200 |
Управление аграрной политики админист-рации района, органы местного самоуправле-ния,, комитет АПК Курской области, комитет финансов Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Повышение почвенного плодородия |
-увеличения внесения минеральных удобрений к 2015 году до 1,6 тысяч тонн -известкования почв -1 тыс. га -агрохимического обследования почв -3 тыс. га |
2011-2015 г.г. |
Средства предприятий, др. источники финансирования – 24 млн. руб. |
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур |
Управление аграрной политики админист-рации района, органы местного самоуправ-ления, комитет АПК Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Увеличение производства зерна к 2015 году до 100,5 тысяч тонн |
Использование высокопродуктивных сортов, посев высококачественными семенами высших репродукций |
2011-2015 г.г. |
Средства предприятий, кредиты банков, др. источники финансирования – 100 млн. руб. |
37,9 тыс. тонн |
61 |
|
Управление сельского хозяйства админист-рации района, органы местного самоуправ-ления поселений, комитет АПК Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Увеличение производства сахарной свеклы сельскохозяйственными предприятиями до 163 тыс. тонн |
Высев семян высокоурожайных гибридов на всей площади, обеспечения высокого уровня агротехники при возделывании сахарной свеклы |
2011-2015 г.г. |
Средства предприятий, кредиты банков др. источники финансирования – 1,4 млн. руб. |
72,9 тыс. тонн |
81 |
|
Управление аграрной политики админист-рации района, органы местного самоуправле-ния, комитет АПК Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполнения |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.
|
Увеличение продукции животноводства во всех категориях хозяйств: - скота и птицы на убой (в живой массе) – до 1,4 тыс. тонн; - молока – до 7,4 тыс.тонн |
Стабилизация поголовья скота в сельхозпредприятиях района, повышение уровня полноценного кормления, внедрение приоритетных технологий содержания скота |
2011-2015 г.г. |
Средства предприятий, кредиты банков др. источники финансирования |
51 т
426 т |
4
6 |
200 |
Управление аграрной политики админист-рации района, органы местного самоуправле-ния, комитет АПК Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Строительство свинокомплекса на 112 тыс. голов на территории Ольховатского сельского совета |
Заключение Соглашения о сотрудничестве и договоров арен-ды на земельные участки между Администрацией Поныровского района и инвестиционной компанией «АПЦ Фатежский» |
2014-2015 г.г. |
Средства инвестора – ЗАЗ «АПЦ Фатежский» - 2 млрд. рублей |
Ежегодное производство (на убой в живой массе) 10 тыс. тонн свинины |
200 |
Управление аграрной политики администра-ции района, органы местного самоуправле-ния, комитет АПК Курской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Повышение уровня развития сельской инфраструктуры |
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности - 1530 кв.м, строи-тельство газораспределительных сетей -13км, строительство водопроводных сетей -23 км |
2011-2015 г.г. |
Федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники |
Повышение уровня и качества жизни сельского населения |
Управление аграрной политики админи-страции района, орга-ны местного самоуп-равления, комитет АПК Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Обеспечение положительной динамики: -объёма инвестиций в основной капитал;
|
Взаимодействие: с инвестиции-онными компаниями, инвесторами по вопросу привлечения инвестиций в развитие экономики и социальной сферы района; |
2011-2015 г.г. |
Федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники |
35,5 млн. рублей |
200
|
Отраслевые отделы администрации района, органы местного самоуправления поселений, Комитет строительства и стройиндустрии Курской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-объёмов работ, выполненных по виду «строительство» |
-с организациями, выполняющими строительные работы, проведение конкурсов по выполнению подряд-ных работ и заключению контрактов |
2011-2015 г.г. |
Федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники |
2 млн. рублей
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Реализация Схемы территориального планирования Поныровского района |
Организация выполнения реализации Схемы территориаль-ного планирования района, утвер-ждённого Решением Представи-тельного Собрания Поныровского района №48 от 24.03.2011 г.
|
2011-2015 г.г. |
Местный бюджет |
Установление функциональных и планируемых зон размещения объектов строительства |
Отдел строительства архитектуры и ЖКХ администрации района, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполнения |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Улучшение жилищных условий отдельных кате-горий граждан в рамках областной целевой прог-раммы «Жилище» на 2011-2015 г.г. |
Оказание содействия в реализации жилищных сертификатов для обеспечения жильём льготных категорий граждан |
2011 - 2015 г.г. |
Федеральный бюджет – 5,8 млн. руб.
|
Обеспечение жильём льготных категорий граждан – 6 семей |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, органы местного само-управления, Комитет строительства и строй-индустрии Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Обеспечение ввода в эксплуатацию: -жилых домов-6000 кв.м; - газовых сетей -18,4 км
|
Взаимодействие с организациями, выполняющими строительные работы |
2011-2015 г.г. |
Федеральный бюджет – 8,1 млн. руб., областной бюджет- 2,8 млн. руб., местные бюджеты; - 1,5 млн. руб., внебюджетные средства 1,5 млн. руб. |
Повышение уровня и качества жизни населения |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации райо-на, органы местного самоуправления, Ко-митет строительства и стройиндустрии Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство и ремонт автомобильных дорог |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Обеспечение транспортной доступности населённых пунктов на всей территории района |
Организация ремонта и ввода в эксплуатацию новых дорог; |
2011-2015 г.г. |
Областной бюджет- 20 млн. руб.
|
Ввод в эксплуатацию за 2011-2015 годы 7,9 км новых дорог |
Комитет строительства и эксплуатации авто-мобильных дорог Курской области, отдел строительства архитектуры и ЖКХ администрации райо-на, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
Увеличение автобусных маршрутов за счёт участия в перевозках индивидуальных предпринимателей |
2011-2015 г.г. |
Внебюджетные источники |
Удовлетворение спроса населения в транспортных услугах |
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации райо-на, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Повышение доступности и качества услуг связи для населения Поныров-ского района, в том числе в сельской местности |
Развитие инфраструктуры связи на территории района |
2011-2015 г.г. |
Внебюджетные источники
|
Развитие технического, информационного и производственного потенциала организаций почтовой и телефонной связи |
Отдел строительства архитектуры и ЖКХ администрации района, органы местного самоупра-вления, Комитет про-мышленности, тран-спорта и связи Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполне-ния |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Жилищно - коммунальное хозяйство |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Продолжение проведе-ния капитального ремонта многоквартирных жилых домов |
Формирование адресной программы по проведению капитального ремонта в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2007 г. №185 ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
2013-2015 г.г. |
Федеральный бюджет – 0,9 млн. руб.; областной бюджет – 1,950 млн. руб.; местный бюджет – 0,150 млн. руб. |
Улучшение качества жизни населения
|
Отдел строительства архитектуры и ЖКХ администрации райо-на,органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Благоустройство территорий муниципальных обра-зований |
Организация проведения благоустройства территорий муниципальных образований |
2011-2015 г.г. |
Областной бюджет – 23,8 млн. руб.;
Местный бюджет - 1,2 млн. руб.
|
Улучшение качества жизни населения
|
Отдел строительства архитектуры и ЖКХ администрации района, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение населения качественной питьевой водой |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Водоснабжение п.Ленинский (строительство 2 км водопроводных сетей.) |
Организация строительства и ввода в эксплуатацию водопроводных сетей |
2012- 2013 г.г. |
Федеральный бюджет - 3,0 млн. руб., областной бюджет – 6.5 млн. руб., местный бюджет – 0,5 млн. руб. |
Улучшение в обеспечении населения качественной питьевой водой |
Отдел строительства архитектуры и ЖКХ администрации райо-на, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Водоснабжение д.Кр.Октябрь (строительство 2 км водопроводных сетей я 2-х водозаборных скважин) |
Организация строительства и ввода в эксплуатацию водопроводных сетей и водозаборных скважин |
2012- 2013 г.г. |
Федеральный бюджет- 3,9 млн. руб., областной бюджет – 8.5 млн. руб., местный бюджет – 0,6 млн. руб. |
Улучшение в обеспечении населения качественной питьевой водой |
Отдел строительства архитектуры и ЖКХ администрации райо-на, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Водоснабжение с.Горяйново (строительство 5 км водопроводных сетей я 1 водозаборной скважины) |
Организация строительства и ввода в эксплуатацию водопроводных сетей и водозаборных скважин |
2012- 2013 г.г. |
Федеральный бюджет- 4,8 млн. руб., областной бюджет – 10,4 млн. руб., местный бюджет – 0,8 млн. руб. |
Улучшение в обеспечении населения качественной питьевой водой |
Отдел строительства архитектуры и ЖКХ администрации райо-на, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Водоснабжение д.Тёплое (строительство 2 км водопроводных сетей я 1 водозаборной скважины) |
Организация строительства и ввода в эксплуатацию водопроводных сетей и водозаборных скважин |
2012- 2013 г.г. |
Федеральный бюджет - 3,0 млн. руб., областной бюджет – 6.5 млн. руб., местный бюджет – 0,5 млн. руб. |
Улучшение в обеспечении населения качественной питьевой водой
|
Отдел строительства архитектуры и ЖКХ администрации района, органы местного самоуправления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполне-ния |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Ремонт объектов водоснабжения в сельских населённых пунктах района |
Организация проведения ремо-нта объектов водоснабжения в муниципальных образованиях: Горяйновский сельсовет; 1-Поныровский сельсовет; В-Смородинский сельсовет; Ольховатский селосовет; В-Смородинский сельсовет |
2011год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год |
Областной бюджет, млн. руб. 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 |
обеспечение населения качественной питьевой водой |
ОГУ «Курское экологическое управление, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Устройство водозаборных механических колонок в сельских населённых пунктах района |
Организация устройства водозаборных механических колонок в муниципальных образованиях района в количестве 15 ед. |
2011-2015 г.г.
|
Областной бюджет- 1,050 млн. руб. Местный бюджет – 0,450 млн. руб.
|
Обеспечение населения качественной питьевой водой |
ОГУ «Курское экологическое управление», органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребительский рынок товаров и услуг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборот розничной торговли |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Создание условий для развития торговой деятельности на территории района |
Реализация Федерального закона от 28.12.2009 г. №381 «Об основах государственного регулирования торговой деяте-льности в Российской Федерации
|
2011-2015 г.г. |
Собственные Средства хозяйствующих субъектов
|
Удовлетворение потребности и обеспечение доступности товаров для населения |
Администрация Поныровского района, руководители предприятий торговли
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Содействие развитию предприятий розничной торговли, в том числе специализированных магазинов
|
Строительство новых и реконструкция действующих объектов торговли в количестве 10 ед. |
2011-2015 г.г. |
Собственные средства хозяйствующих субъектов– 5,0 млн. руб.
|
Увеличение доли новых и модернизированных предприятий торговли, улучшение качества предоставления торговых услуг
|
Администрация райо-на, органы местного самоуправления, хо-зяйствующие субъекты торговли |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Создание условий для развития и формирова-ния конкурентной среды и продвижения товаров местных производителей на внутренний рынок района и за его пределы |
Организация и проведение ярмарок, выставок-ярмарок, расширенных продаж потребительских товаров |
2011-2015 г.г. |
Местный бюджет – 0,300 млн. руб. Собственные средства хозяйствующих субъектов
|
Увеличение объёмов производства и реализации продукции местных произ-водителей, повышение её конкурентоспособности, сдерживание необоснованного роста цен
|
Администрация райна, органы местного само-управления, хозяйству-ющие субъекты торговли |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Организация и осущест-вление деятельностьи на розничных рынках района |
Упорядочение работы розничных рынков района в соответствии с требованиями законодательства |
2011-2015 г.г. |
Собственные средства хозяйствующих субъектов – 1,0 млн. руб.
|
Обеспечение жителей района в качественной продукции, обеспечение безопасности граждан, работающих на рынках и осуществляющих покупки |
Администрация райо-на, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполне-ния |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Осуществление комплекса мер по защите прав потребителей |
Организация и проведение совместно с представителями контролирующих органов комп-лекса мер по предупреждению правонарушений на потреби-тельском рынке района в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей», Постанов-лением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 «Об утвер-ждении Правил продажи отдельных видов товаров» |
2011-2015 г.г. |
|
Соблюдение норм и правил торговли хозяйствующими субъектами, предотвращение продажи населению некачественных и фальсифицированных товаров |
Администрация Поныровского района, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём платных услуг населению |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Повышение эффективности работы организаций, оказывающих платные услуги населению |
Оказание поддержки хозяйст-вующим субъектам, оказываю-щим платные услуги населению в рамках районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Поныровском районе Курской области на 2010-2012 г.г.» |
2011-2015 г.г. |
|
Насыщение потребительского рынка разными видами услуг и, в первую очередь, социально-приоритетными, повышение их качества |
Администрация Поныровского района, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Развитие платных услуг населению, особенно со-циально-значимых быто-вых услуг в сельской местности |
Создание 5 объектов бытового обслуживания населения |
2011-2015 г.г. |
Собственные средства хозяйствующих субъектов – 0,5 млн. руб.
|
Удовлетворение разнообразных потребностей населения в качественных услугах |
Создание 5 рабочих мест |
Администрация Поныровского района, органы местного самоуправления |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Малое и среднее предпринимательство |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Совершенствование среды для развития малого и среднего предпринимательства Поныровского района |
-разработка районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Поныровском районе Курской области на 2012-2015 г.г.»; -проведение районных совеща-ний по вопросам организации и ведения собственного дела и по актуальным вопросам, связан-ным с осуществлением пред-принимательской деятельности
|
В течение 2012 года |
|
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Поныровского района |
Отраслевые отделы Администрации Поныровского района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполне- ния |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Оказание поддержки хозяйствующим субъек-там малого и среднего предпринимательства, начинающим собствен-ный бизнес, при организации и ведении собственного дела |
-оказание информационной, консультационной и методи-ческой поддержки субъектам малого и среднего предпри-нимательства; -содействие в предоставлении земельных участков, объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности,, на условиях долгосрочной аренды, в т.ч. реализации пре-имущественного права выкупа арендуемых помещений; -взаимодействие с Админист-рацией Курской области по вопросам софинансирования мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; |
2011-2015 г.г. |
Областной бюджет – 1, 250 млн. руб.
Местный бюджет – 0,100 млн. руб. |
Прирост оборота 179,7 млн. руб. |
23 |
122 |
Администрация Поны-ровского района, орга-ны местного самоуп-равления, Комитет потребительского рын-ка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Организация конкурсного размещения заказов на поставки товаров, выпол-нение работ и оказание услуг для муниципаль-ных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства
|
Реализация ст.15 Федерального Закона № 94-ФЗ от 24.07.2005 г. (в ред. ФЗ от 30.12.2008 г. №308-ФЗ) |
2011-2015 г.г. |
|
Экономия бюджетных средств, повышение качества выполняемых работ |
Администрация Поныровского района, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень жизни населения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Создание предпосылок для сокращения дифференциации населения района пол доходам |
Обеспечение исполнения норма-тивных правовых актов об основных направлениях государственной политики в области оплаты труда, пенсионного и социального обеспечения. Содействие в обеспечении своевременной выплаты заработной платы
|
2011-2015 г.г. |
Федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты; собственные средства хозяйствующих субъектов
|
-Увеличение среднемесячной заработной платы одного работающего; -снижение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума; -обеспечение текущих выплат заработной платы |
Администрация района, органы местного самоуправления, отделение Пенсионного фонда по Поныровскому району |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполне-ния |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Обеспечение отдельных категорий граждан продовольственными товарами |
Обеспечение льготного торго-вого обслуживания (со скидкой до 40% от стоимости включен-ных в ассортиментный перечень отпускаемых продовольствен-ных товаров) ветеранов войны и приравненных к ним категорий граждан |
2011-2015 г.г. |
Областной бюджет – 2,2 млн. руб. |
Социальная поддержка ветеранов войны и приравненных к ним категорий граждан |
Управление социального обеспечения администрации района, комитет социального обеспечения Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.
|
Обеспечение адресной социальной помощи отдельным категориям граждан |
Предоставление малоимущим гражданам финансовой помощи: - по субсидированию оплаты жилья и коммунальных услуг; -на проведение работ по газификации домовладений |
2011-2015 г.г.
|
Областной бюджет – 22,8 млн. руб.
Областной бюджет- 4.5 млн. руб. |
Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан |
Управление социаль-ного обеспечения администрации района,отделение Пенсионного фонда по Поныровскому району |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Социальная защита населения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Социальная поддержка семей с детьми |
Обеспечение выплаты в течение первых 3 лет жизни ежемесячных пособий на всех детей, родившихся вторыми и третьими и последующими в семье в соответствии с областной целевой программ-мой «Улучшение демографии-ческой ситуации в Курской области на 2011-2013 годы». Осуществление выплат на содержание ребёнка, находя-щегося под опекой в рамках нормативных правовых актов Курской области |
2011-2015 г.г
2011-2015 г.г |
Областной бюджет – 25 млн. руб.
Областной бюджет – 16,8 млн. руб. |
Улучшение положения семей с детьми |
Управление социаль-ного обеспечения администрации райо-на, комитет социаль-ного обеспечения Курской области
Отраслевые отделы администрации райо-на:
-опеки и попечитель- ства; - отдел образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Организация работы по укреплению института семьи с детьми в обще-стве, оказанию адресной социальной помощи семь-ям с детьми, находящими-ся в трудной жизненной ситуации
|
Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, оказание социальной помощи |
В течение года |
Областной бюджет- 0,4 млн. руб. (благотворительный фонд «Марафон детства») |
Улучшение качества жизни детей, нуждающихся в помощи государства |
Администрация района, органы местного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполне-ния |
Источники финансирование мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соотв. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАНЯТОСТЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Организация обществен-ных оплачиваемых работ для безработных и незанятых граждан
|
Обеспечение отбора работода-телей и направление на опла-чиваемые общественные рабо-ты безработных и незантых граждан |
В течение года |
Областной бюджет- 0,018 млн. руб. Местный бюджет – 0,009 млн. руб. |
Трудоустройство безработных граждан на временные рабочие места в количестве 80 человек (ежегодно) |
ОГУ Центр занятости населения Поныров-ского района, админи-страция района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Организация временного трудоустройства несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
В течение года |
Областной бюджет- 0,079 млн. руб.
Местный бюджет – 0,035 млн. руб. |
Обеспечение временной занятости и приобретение навыков к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 180 человек (ежегодно) |
ОГУ Центр занятости населения Поныров-ского района, админи-страция Поныровского района, работодатели |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Профессиональная под-готовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан |
Организация работы по профессиональному обучению безработных граждан |
В течение года |
Федеральный бюджет- 6 млн. руб |
Трудоустройство 82 человека безработных граждан за 2011-2015 г.г. |
ОГУ Центр занятости населения Поныровского района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Организация работы по трудоустройству безрабо-тных граждан незанятого населения и подростков посредством проведения ярмарок вакансий рабочих и учебных мест |
Проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест |
В течение года |
Федеральный бюджет 0,009 млн. руб. |
Трудоустройства 4 безработных граждан и незанятого населения (ежегодно) |
ОГУ Центр занятости населения Поныровского района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессиональ-ного образования, ищу-щих работу впервые |
Организация стажировок безработных граждан в воз-расте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образова-ния, ищущих работу впервые |
В течение года |
Федеральный бюджет – 0,060 млн. руб. |
Временное трудоустройство - 2 человека (ежегодно) из числа безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования |
ОГУ Центр занятости населения Поныровского района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Реализация мероприятий приоритетного нацио-нального проекта «Образование»
|
-поощрение лучших учителей денежными премиями; - ежемесячная выплата денеж-ного вознаграждение педагоги- ческим работникам за классное руководство; -приобретение учебных, учебно-методических пособий |
2011- 2015 годы
|
Федеральный бюджет – 0,200 млн. руб. Федеральный бюджет – 1,630 млн. руб.
Федеральный бюджет, 1,520 млн. руб.
|
Повышение качества образования
Повышение материального благосос-тояния преподавателей;
Повышение ресурсного обеспечения системы образования |
Комитет образования и науки Курской области, отдел образования администрации района
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий
|
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполне-ния |
Источники финансирования мероприятий
|
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соот. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Создание условий получения доступного и качественного общего образования |
-введение федеральных госу-дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования; -реструктуризация сети сель-ских образовательных школ (Первопоныровская, Матвеев-ская, Березовецкие основные школы, Становская, Игишевские средние школы); -функционирование базовых школ (Поныровская, Возовская, Н-Смородинская,Ольховатская); -реализация профильного обучения |
2011-2015 г.г
2011-2015 г.г |
Федеральный бюджет – 1,0 млн. руб.
Областной бюджет – 0,5 млн. руб., местный бюджет – 0,1 млн. руб.
|
Обучение 100% школьников в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Снижение сельских образовательных школ на 4 ед.
Повышение качества образования
|
Комитет образования и науки Курской области, отдел образования администрации района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Организация питания обучающихся в общеоб-разовательных учрежде-ниях, в рамках районной целевой программы «Раз-витие образования Поны-ровского района на 2011-2015 годы» |
Реализация районной целевой программы «Развитие образования Поныровского района на 2011-2015 г.г.» |
2011-2015 г.г |
Областной бюджет – 1,0 млн. руб., местный бюджет – 0,072 млн. руб. |
Повышение качества питания и укрепление здоровья учащихся из малообеспеченных и многодетных семей |
Отдел образования администрации района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений района: |
-проведение текущего ремонта Поныровской средней школы |
2011-2015 г.г |
Областной бюджет-11,1 млн. руб., местный бюджет – 0,6 млн. руб.; |
Улучшение условий обучения учащихся
|
Отдел образования администрации района, Комитет образования и науки Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- проведение ремонта котельных основных общеобразовательных школ (Первомайская и Горяйно-вская школы),Бобровской средней школы; |
2012-2013 г.г.
|
Областной бюджет-12,9 млн. руб., местный бюджет – 0,7 млн. руб.
|
Улучшение условий обучения учащихся
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-проведение ремонта детского сада п.Поныри «Ромашка» |
2011-2013 г.г |
Областной бюджет -7,125 млн. руб., местный бюджет – 0,375 млн. руб. |
Улучшение условий для детей дошкольного возраста |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Обеспечение безопасного функционирования образовательных учреждений района
|
- бесперебойное функциониро-вание АПС в образовательных учреждениях района; -осуществление пропитки огне-защитным составом кровель школ |
2011-2015 г.г |
Местный бюджет – 0,676 млн. руб. |
Создание безопасных условий работы образовательных учреждений |
Управление образования администрации района
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполне-ния |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполнения мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соот. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здравоохранение |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»
|
-осуществление денежных выплат медицинским работникам;
-проведение диспансеризации взрослого населения;
- оказание высококачественной медицинской помощи населению района;
- развитие программы «Родовой сертификат» |
В течение 2011-2015 г.г. |
Федеральный бюджет – 8,0 млн. руб.;
Федеральный бюджет – 1,7 млн. руб.;
Федеральный бюджет – 6,5 млн. руб.;
Федеральный бюджет – 3,9 млн. руб.;
|
Повышение качества жизни медицинских работников
Профилактика инфекционных заболеваний
Повышение качества оказываемой медицинской помощи
Совершенствование качества оказания лечебно-диагностической акушерской помощи |
Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ «Поныровская ЦРБ» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Обеспечение государственных гарантий доступности бесплатной медицинской помощи |
Оптимизация развития лечебной сети; Приведение коечной мощности лечебного учреждения МУЗ «Поныровская ЦРБ» в соответствие с потребностью населения |
В течение года |
Областной бюджет - в пределах предусмотренных средств
|
Повышение качества и улучшение медицинского обслуживания населения района
|
Комитет здравоохранения Курской области, МУЗ «Поныровская ЦРБ» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Инфраструктурное развитие и модернизация материальной базы лечебных учреждений района |
Капитальный ремонт хирургического отделения МУЗ «Поныровская ЦРБ»
- газификация ФАПов: Бобровский сельсовет; В-Смородинский сельсовет
|
2012 год
2011 год 2012 год |
Областной бюджет - 3,4 млн. руб.
местный бюджет 0,150 млн. руб.; 0,100 млн. руб.
|
Повышение качества оказываемой медицинской помощи |
Администрации района, органы местного самоуправления, МУЗ «Поныровская ЦРБ»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культура |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан доступа к этим объектам
|
-проведение ремонтно - рестав-рационных, противоаварийных работ на памятниках истории и культуры, благоустройство прилегающих к ним территорий, сохранение музейного и библиотечного фондов, |
2011-2015 годы
|
Областной бюджет – 4,75 млн. руб., местный бюджет - 0,250 млн. руб
|
Сохранение объектов культурного наследия |
Отдел культуры администрации Поныровского района, комитет по Культуре Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Срок исполнения |
Источники финансирования мероприятий |
Результат выполненных мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соот. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.
3.
|
Укрепление материально- технической базы учреждений культуры:
Сохранение и развитие традиционных видов и жанров современной культуры и искусства, развитие творческого потенциала Поныровсмкого района
|
-реконструкция здания бывшего универмага под размещение музея Курской битвы-филиала Курского областного краеведческого музея; -проведение ремонта Центра культуры и досуга; -проведение ремонта сельских домов культуры: Ольховаиский СДК,
Становской СДК
Брусовской СДК,
-создание модельных библиотек, содействие в повышении уровня комплектования книжных фондов;
Оснащение библиотек системами пожаротушения, охранных и пожарных сигнализаций
Организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, памятных юбилейных дат, в том числе участие в областных в рамках районной целевой программы «Культура» на 2011-2015 г.г ( постановление Администрации Поныровского района 25.03.2011 г.) |
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2011-2015 годы
2011 год
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. |
Областной бюджет – 14,0 млн. руб.
Областной бюджет – 1,9 млн. руб., местный бюджет- 0,1 млн. руб.;
Областной бюджет-1,9 млн.руб., местный бюджет- 0,1 млн. руб.; Областной бюджет-1,9 млн.руб., ., местный бюджет- 0,1 млн. руб.; Областной бюджет-1,9 млн.руб., ., местный бюджет- 0,1 млн. руб.; Областной бюджет Местный бюджет – в пределах выделенных средств
Местный бюджет – 0,55 млн. руб.
Областной бюджет, местный бюджет: 0,174 0,174 0,174 0,180 0,200
|
Сохранение памяти павших в ВОВ
Улучшение качества досуговых мероприятий
Улучшение качества досуговых мероприятий
Обеспечение информационных потребностей граждан
Создание безопасных условий работы учреждений культуры
Морально-нравственное воспитание подрастающего поколения, поддержка творческой активности учреждений клубного типа, стимулирование творческих достижений, |
Администрация района, отдел культуры администрации Поныровского района, органы местного самоуправления, комитет по Культуре Курской области
Администрация района, отдел культуры администрации Поныровского района, органы местного самоуправления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполнения |
Источники финансирования мероприятий |
Результаты выполненных мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показателей (в соот. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодежная политика, физкультура и спорт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Гражданско – патриоти-ческое воспитание и до-призывная подготовка молодёжи |
Организация работы с допри-зывной молодёжью: развитие военно-прикладных видов спор-та, организация военно-спортивных лагерей, сборов, работа по увековечению памяти защитников Отечества |
2011-2015 г.г |
Областной бюджет – 0,2 млн. руб.
|
Формирование условий для гражданско-патриотического, нравственного и физического воспитания молодёжи |
Отдел по делам молодежи, ФК и спорту администрации района, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Поддержка талантливой молодежи |
Реализация районной целевой программы «Молодёжь» на 2011-2013 г.г (пост. Администрации Поныровского района от 25.03.2011 г. №178) |
В течение года |
Областной бюджет – 0,5 млн. руб. |
Расширение базы досуговой деятельности молодежи |
Отдел по делам моло-дежи, ФК и спорту администрации райо-на, Комитет по делам молодежи и туризму Курской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Организация оздоровления и отдыха детей Поныровского района |
Реализация районной целевой программы «Организация оздо-ровления и отдыха детей Поны-ровского района на 2011-2013 г.г. (пост. Администрации Поныровского района от 25.03.2011 г. №180) |
2011-2015 г.г. |
Местный бюджет – 1,4 млн. руб. |
Оздоровление детей и молодежи, формирование творческой, самоопределяющейся личности школьника |
Отдел по делам молодежи, ФК и спорту администрации района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Укрепление материаль-но-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
-строительство спортивной площадки;
|
2011 г.
. |
Областной бюджет- 6.0 млн. руб.
|
Создание условий для развития физической культуры и спорта |
Отдел по делам молодежи, ФК и спор-ту администрации рай-она, администрации МО района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Развитие спорта на территории района |
Проведения районных и участие в областных соревнованиях в рамках районной целевой прог-раммы «Физическая культура и спорт на 2011-2015 г.г. (пост. Администрации Поныровского района от 25.03.2011 г. №179) |
2011 2012 2013 2014 2015 Итого |
Местный бюджет, млн. руб. |
0,137 0,137 0,137 0,150 0,175 0,736 |
Популяризация спорта на территории района |
Отдел по делам молодежи, ФК и спорту администрации района |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана окружающей среды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Строительство полигона для ТБО в п. Поныри |
Организация строительства полигона ТБО в п. Поныри |
2012-2015 г.г. |
Областной бюджет – 6,0 млн. руб. |
Улучшение качества жизни населения |
ОГУ «Курское эколо-гическое управление», МО «Поныровский район», органы мест-ного самоуправления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Меры, принимаемые по реализации мероприятий |
Сроки исполнения |
Источники финансирования мероприятий |
Результат выполненных мероприятий |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост к 2010 году |
Создание рабочих мест, ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объёмных показате-лей (в соответ. ед. измерения) |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Ослабление негативного воздействия автотранспорта на атмосферу |
Контроль технического состояния машин органами ГИБДД, увеличение числа машин, работающих на газовом топливе |
В течение года |
Собственные средства |
Улучшение экологической ситуации |
ГИБДД Поныровского района, предприятия и организации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Выявление и ликвидация несанкционированных свалок |
Реализация решений органов местного самоуправления поселений о ликвидации несанкционированных свалок |
В течение года |
Собственные средства |
Улучшение экологической ситуации |
Органы местного самоуправления поселений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||